没事的哈,只要附件能证明凭证发生的业务的数据真实性就行

请问我们公司规定员工交报销单时会计要先入账写会计凭证,然后把报销单给出纳保管,付款后再写凭证冲挂账,但是出纳付款是在下个月或者隔几个月后才银行支付,很少当月支付?有时会出现跨年的情况,我想问一下这种情况税法上有没有问题呀?当跨年时那么他那个凭证应该要夹到哪一个月的会计凭证中呢?因为他付款是隔几个月己跨年了的,汇算清缴有问题吗?谢谢。税法不是说不是所有费用都可预提吗?
报销单上面的单据及附件共几页,我只写了附件没有吧单据加进去会不会怎么样
报销单后面的单据及附件共几页,有一些只写了后面的饿件,有一些是加了单据的,附件上着一张或者多这一张没事把
报销单右上角写着单据及附件共几页,我只写了附件没有加报销单会不会影响会计做账,有一些附件加了报销单,有一些没加,两种都有,会不会要求重新写单子
老师,①我们是小规模纳税人,销售是销售眼镜,日销售量,有镜片,有镜框,只是开销售票子的(每个月报无票收入),还用写出库单吗?因为一个月得卖上百个或者上千额的,店员也不会开出库单了,直接是那种销售票子,可不可以?我们购进的时候就是一张发票上写的眼镜片数量多少,这个也没做过入库单,直接就记凭证借库存商品贷应付账款是否可以 ②(本人是兼职会计)我还有一个公司是一般纳税人销售煤炭购进的时候就是精煤多少吨及金额(正规发票单一品种),还用写入库单吗?出库的时候也是精煤,直接销售也需要些出库单吗
老师请问下,生产出口企业,一单分两次报关,都是cif价,第一次是按件数去分摊运保费的,第二次按金额去分摊会不会合理?
张三是甲公司派乙公司人员,张三工资社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
这种发票是专票还是普票?原值是含税还是不含税?
张三是甲公司派乙公司人员,张三社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
车辆购置税怎么做账?上牌服务费怎么做账
劳务派遣公司申报水利建设基金时,是按全额开票收入还是按扣除后的差额做计税依据?
老师,公司私对私打款的,个体工商户给开的发票可以吗
购入固定资产汽车,增加资产卡片的时候,开始使用日期是发票当月还是下月
老师您好,交给贷款的银行的报表,银行余额总共只有几万块钱,利润表一年做了五百万收入,利润做了一百多万,资产负债表未分配利润有几十万,这合理吗有矛盾吗
老师如果增值税扣税金额,和电子税务局的数字少三分钱,该咋出理,借:应交税费费0.03 贷:营业外收入0.03对吗?老师