同学, 你好,原材料、贷银行存款。

7)上月将外购的价值200000元的烟叶发给了白沙加工厂,委托其加工咸烟丝。本月应支付的加工费为80000元(不含增值税)。8月15日,湖南芙蓉王股份有限公司以行存款付清全部款项和代缴的消费税;8月16日,将收回已加工的烟丝全部生产为卷烟10箱;8月27日,该批卷烟全部销售给ABC公司,不含税售价为300000元,款已收到。(8)8月28日,从韩国购进成套高档化妆品,关税完税价格为60000美元,关税税率为50%。假定当日美元对人民币的汇率为1:5.10,货款全部以银行存款付清。计算消费税和写会计分录
吨。(4)8月12日,销售给株洲商社自产散装粮食白酒15吨,不含税单价6000元,总价款为90000元。(5)8月13日,用自产粮食白酒10吨抵偿宏大公司货款60000元,不足或多余部分不再结算。该粮食白酒本月每吨售价在5400~6400元浮动,平均售价为5900元(6)8月14日,将一批自产的高档化妆品作为福利发给职工个人。这批高档化妆品牌成本为8000元。假设该类高档化妆品不存在同类消费品销售价格。(7)上月将外购的价值200000元的烟叶发给了白沙加工厂,委托其加工咸烟丝。本月应支付的加工费为80000元(不含增值税)。8月15日,湖南芙蓉王股份有限公司以行存款付清全部款项和代缴的消费税;8月16日,将收回已加工的烟丝全部生产为卷烟10箱;8月27日,该批卷烟全部销售给ABC公司,不含税售价为300000元,款已收到。怎么做会计分录
(7)上月将外购的价值200000元的烟叶发给了白沙加工厂,委托其加工成烟丝。本月应支付的加工费为80000元(不含增值税)。8月15日,湖南芙蓉王股份有限公司以银行存款付清全部款项和代缴的消费税;8月16日,将收回已加工的烟丝全部生产为卷烟10箱;8月27日,该批卷烟全部销售给ABC公司,不含税售价为300000元,款已收到。(8)8月28日,从韩国购进成套高档化妆品,关税完税价格为60000美元,关税税率为50%.假定当日美元对人民币的汇率为1:5.10,货款全部以银行存款付清。
(7)上月将外购的价值200000元的烟叶发给了白沙加工厂,委托其加工成烟丝。本月应支付的加工费为80000元(不含增值税)。8月15日,湖南芙蓉王股份有限公司以银行存款付清全部款项和代缴的消费税;8月16日,将收回已加工的烟丝全部生产为卷烟10箱;8月27日,该批卷烟全部销售给ABC公司,不含税售价为300000元,款已收到。(8)8月28日,从韩国购进成套高档化妆品,关税完税价格为60000美元,关税税率为50%.假定当日美元对人民币的汇率为1:5.10,货款全部以银行存款付清。
2月10日A公司将外购的烟叶100000元友给L委托其加工成烟丝。B加工公司代垫辅助材料4000元(款已付),本月应支付的加工费36000元(不含税)、增值税5200元。3月5日A公司以银行存款付清全部款项和代缴的消费税;6日收回已加工的烟丝并全部生产卷烟10箱;25日该批卷烟全部对外销售,总售价为300000元,款已收到。
老师,我把请假被扣款的也一起计提了,做分录是以下分录,例如,某员工月工资应发5000元,因请假扣除200元。计提工资时:借:管理费用5000,贷:应付职工薪酬——工资5000。发放工资时:借:应付职工薪酬——工资5000,贷:其他应收款--请假扣款200,贷:银行存款4800。但是,其他应收款请假扣款这个明细账科目贷方就有余额就不平,有什么方法可以冲平这个科目吗?还是有没有对这个请假扣款更好的处理方法
经营范围包括一般项目:建设工程消防验收现场评定技术服务:消防技术服务;消防器材销售;物联网技术服务;安全技术防范系统设计施工服务:工程管理服务:安全系统监控服务:安防设备销售:环境保护监测;水环境污染防治服务:生态环境材料销售:广告制作:环境保护专用设备销售:园林绿化工程施工:音响设备销售:建筑装饰材料销售:建筑防水卷材产品销售:建筑材料销售 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 老板您好,这个经营范围可以开广告代理服务*广告代理服务费嘛
老师您好,递延收益到账时没有说要拨款给其他公司,跨年后才说要把到账的资金拨付给其他公司,这个账务应该怎么调整呢,以前人员的会计分录: 借:银行存款贷:递延收益(24年) 拨款时:递延收益 贷:银行存款(25年4月) 老师那现在要调整的会计分录是:
个体户变更了经营者,那原经营者为个体户发生的费用怎么做账,是否要新建账套?
修改财务制度备案,有什么风险吗?
现在工作好找不?就业情势咋样?
企业预缴所得税报表A201020资产加速折旧,摊销扣除优惠明细表中的加速折旧,摊销和一次性扣除有什么区别?
老师 我在企业所得税汇算清缴调整明细表填写上年12月份未按权责发生制确认收入的金额,是不是应该按未开票收入减去成本的利润填写就可以了?
天能是我们客户和我公司签100合同先预付款给我公司30w做为预付货款,我公司在从小敏公司(供应商)收取10w保证金,我公司再把收到的40w给保利银行,保利银行在把100w货款给小敏公司(供应商)我公司在把货卖给天能公司,天能公司货款给我们。这样正确账务处理怎么做?老板要求账要做平要四流合一我怎么处理
我们公司,本来是制造企业,后来转成了商贸企业,制造费用和周转材料还有很大一笔金额没有结转,挂在存货项目下,这个要怎么处理呢