您好,是企业所得税口径,与增值税无关
广宣费扣除限额计算基数的视同销售收入 是按增值税的视同销售收入还是按企税 消费税的视同销售收入
广宣费的计税依据 营业收入+视同销售 为什么会计(营业收入)和税法(视同销售)掺和着来看计税依据???
老师 外购的商品小部分用于产品推广,是视同销售确认收入还是可以计入销售费用的 是不是视同销售确认收入缴增值税
外购产品用于市场推广,年度企业所得税汇算需视同销售,请问视同销售收入与视同销售成本金额是否是一样的,年度申报表视同收入和成本的金额应填在哪
汇算清缴 广宣费扣除是按照年销售金额*15% 是吗, 这里是主营业务收入+其他业务收入+视同销售收入?3个吗
小规模企业开具房子租赁专用发票 租金30万 增值税缴纳多少钱 附加税 多少钱
种植货物已经入库,并且有些存货已经卖了,后面又有付前期种植货物成本,后面结转这个成本 需要付什么附件资料?
同时,系统工程师介绍 MES 系统电子化采购入库与委外入库流程并详细说明各模块的操作步骤、注意事项、数据录入规范等。这句话是否重复,请老师帮忙精简下
企业取得的银行贷款利息发票,进项税不能抵扣吗?那是否可以在企业所得税税前扣除?
工商年报纳税总额不包括工会经费,对吗
老师,请问公司贷款,找的担保公司,发票开了担保费,已对公付款,这笔款不会退回来,请问记入什么科目
员工出差餐费发票可以开专票吗
老师,这个选项为什么不选E呢?您看它上一题解析,我觉得应该包含的!
请问1.一张报关单上可以同时申报退税和不退税产品么?2.生产企业免税出口销售额,在增值税报表中是不是填在“免税销售额”栏次?3.进项税额转出,在增值税报表中,填在“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”栏次?4.转出进项税账务处理是计去营业成本?只是不参与抵扣,不用额外增值税及附征对么?
请问老师,招待费里的进项税转出,借管理费用288,贷,应交税费-进项税转出288?
按企业所得税的视同销售收入计算计算
您好,是的,您的理解非常正确,都是企业所得税口径