对的是的,普通企业就这3个。

企业汇算清缴时做纳税调整,业务招待费扣除比例按销售收入千分之五扣除,那这个销售收入是对应报表上的哪个信息,是主营业务收入吗
业务招待费的扣除限额不超过销售收入的千分之5的销售收入只是指主营业务收入吗? 广告费和业务宣传费的扣除限额不超过销售收入的百分之15的销售收入是指主营加其他收入吗?
广宣费的扣除标准的年销售收入15%,企业所得税汇算清缴的时候扣除标准,这里边的,15%。年销售收入是利润表里边的营业收入那个金额吗?
汇算清缴-广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表-本年计算扣除限额的基数是填的主营业务收入+其他业务收入,还是只要填主营业务收入?
汇算清缴 广宣费扣除是按照年销售金额*15% 是吗, 这里是主营业务收入+其他业务收入+视同销售收入?3个吗
电商的投流费是按照广宣费,营业收入的15%来税前扣除吗
老师,能将员工出门开车加油费入到差旅费吗?
分公司,企业所得税也是,利润300万以下减按5%,对吗?
郭老师在吗郭老师请教一下
老师好,我想咨询一下,我们有个客户有开淘宝店,目前没有绑定公司,一般没有开发票,只有偶尔有客户需要开发票,就会用客户名下的小规模公司开发票,之前25年三四季度和26年一季度申报申报税务的时候都是按开票金额申报的税务,最近客户有收到短信提示说25年三四季度和一季度申报的数据和网络平台推送的数据不一致,这个要怎么处理呢?
老师,一般纳税人,股权转让,20万,评价转让,未分配利润没有,负债大于资产,已实缴,需要交个税吗
老师,请问装修类的发票怎么开呢?
员 工的伙食费,可以开餐费进来吗,可以的话我做账是不是也是做伙食费
老师建材公司没有成本票,税局让补税,不知她们依据啥标准补的金额,问了还不耐烦说你们是会计都不知道咋补的吗,老板拉的石子、砂子给公司的,有销售无采购的
汇算清缴比如说之前1月份做的,然后5月份修改了,然后5月份下载,年报上边的时间显示1月还是5月?
我们公司因工资少,个人承担那部分也是公司承担的,个人社保那部分可以税前扣除吗
不可以的,这个抵扣不了。
老师 是不是今年必须要先报年报,才能报汇算清缴
这个不一定,你试一下,你看一下,你税务局那边有要求吧。我们这边没有申报财务报表,也可以做年汇算清缴
不申报财务报表,你做汇算清缴。如果他不允许你申报的话,会提示的。
这是什么意思呢
你好,你这个收入都有哪些?主营业务收入加上其他业务收入加上视同销售的吗?提示你大于了
我是按照利润表中数字填写,但是,我还没申报报表,可我又能先保存固定资产摊销 和职工薪酬那表可以保存,现在去填纳税调整项目明细,又叫我给业务宣传填好在申报,
主表里面的收入有没有?
没有 是需要先填写主表在写这个吗
对的是的,小型微利企业主表的营业收入里面填写呀,然后保存。
郭老师,年报2022年期末数和23年期初数据不一样,影响吗,
影响的必须是一致的,不一致不合理。
怎么改呢,可2023,第③ 第④第季度以及2024年第一季度,和现在是一样的,我要去大厅修改吗
对的,是的,带着纸质的申报表、公章去税务局。
老师这个 是不是只需要给去年的年报 修改下,季度可以不修改吗,因为的确很多
不可以的,第四季度的必须和年报的一致。
这要修改要改好几个季报 和年报啊!
你账上从几月份开始修改的,几月份开始账上和申报的不一致的。