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小规模销售开的普票怎么做分录?应交税费要不要做?

2022-09-25 16:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-25 16:50

今年不需要做。因为已经明确后8个月免税。

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快账用户3127 追问 2022-09-25 16:52

如果不是免税的情况下要做吗?

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齐红老师 解答 2022-09-25 16:54

不是免税要做,同学

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快账用户3127 追问 2022-09-25 16:54

3%的才免吧,如果不是免税的情况下销售,进货都要写应交税费吗?

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齐红老师 解答 2022-09-25 16:57

是的,5%的年底前季度不超45,也是免的

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齐红老师 解答 2022-09-25 16:57

小规模不能抵,进项不存在不记

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快账用户3127 追问 2022-09-25 18:50

不免税情况下也不写应交税费吗?直接记成本吗?

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齐红老师 解答 2022-09-25 18:52

是的,同学,小规模购进时,直接记成本。

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相关问题讨论
今年不需要做。因为已经明确后8个月免税。
2022-09-25
你好,只有开的专票才体现应交税费。
2022-07-12
你好; 不用的; 本身你税率都是免税税率了。 就不存在增值税; 直接做 “借银行存款 ;贷主营业务收入-免税收入 ”
2022-07-01
小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 增值税=收款金额÷(1%2B1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入        应交税费-应交增值税 借:主营业务成本 贷:库存商品  如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免 假如季末判断需要交税 计提附加 应交增值税分别乘以7%,3%,2%,再减半 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加 下月交税 借:应交税费-应交增值税         应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加       贷:银行存款
2024-12-25
同学,你好, 不用做了,全都计到主营业务收入
2022-07-09
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