你好,关税不可以抵扣,增值税才有抵扣的说法

为什么购进原材料,原材料的运费,原材料的加工费都还要交一个进项税,虽然最后可以抵扣,可是购进的时候不是已经用银行存款支付了,也等于是已经交上去了?只不过一般纳税人可以抵扣进项的计入的是税费,而不是一般纳税人的就计入成本,之后交税成本不是也可以扣除的?
进口关税为什么计入采购成本,不是也可以抵扣?
老师,想请教一下,假如一个物料,关税是1%,增值税是13%。 从国外采购的话,假设采购单价是100,是不是要交13%增税,1%关税,合计114元?其中13%增税可以做进项抵扣,1%关税不能抵扣。实际成本101元。 从过内采购的话,含税采购单价100,那13%增税可以做进项抵扣,实际成本划到87,对吗?
上游进口亚麻籽 我向上游采购 但是进口关税增值税是我缴纳的 那上游还需要给我开具发票我入账么 因为进口关税增值税我缴纳的 我能抵扣进口增值税 我是不是可以拿着海关缴款书当我的成本票 做账 还是?
承租方缴纳房租也要申报印花税吗
老师,我们销售种羊,给客户开的销售份免税发票,但账务处理是计入资产处置损益的,导致增值税报表上的收入和账上的不一致,这个怎么处理?
中级会计三科书籍怎么购买,请发链接,谢谢
出口退税中,老师提到,在取得报关单后15个工作日内完成退税资料备案,这个备案资料备案,是需要上传税务局么?还是企业留档。哪些资料需要上传税务局。首次退税,勾选了退税抵扣,就将资料准备被查就可以了吗
老师你好,我们给员工缴纳养老保险,医疗保险,公积金,分录怎么做了?谢谢!
个体在税费种信息内提示按季申报是核定增收或是查账增收
集团公司给下面子公司借钱,房地产预征率1%,3%,4%是什么意思
我们公司签订外综服务代办退税,代办退税发票已经开给了外贸综合服务企业,请问我司是否还要开具出口发票给国外客户?不需要的话增值税申报表上是否要以代办退税发票金额填写未开具发票的数据来进行退税事宜?
公司每月有寄送样品给带货达人,这块需要怎么处理做销售费用吗,会不会要求视同销售交增值税
老师你好!公司名下无车,租赁车辆无法开具租赁发票,产生的油费、过路费、修理费、停车费,可以税前扣除吗?有相关文件吗