7月增值税23200÷1.13×13%-90 8月增值税1000000×13%-5000-340

某制药厂为增值税一般纳税人,主要生产各类应税药品和 免税药品。2020年6月发生如下经济业务:(1)向医药经销 店销售应税药品,取得不含税销售额35万元,支付不含税 销货运费3万元,取得增值税专用发票。向制药厂附设的非 独立核算门市部销售本厂生产的应税药品,取得销售收入 价税合计28万元,另收取优质费2万元。(2)销售免税药 品,取得货款15万元,支付不含税销货运费1万元,取得增 值税专用发票。(3)外购生产应税药品的原材料,取得增值 税专用发票,注明金额40万元,增值税5.2万元,运输途中 合理损耗5%。上述业务取得的增值税扣税凭证均已在当月 认证并抵扣进项税额。请根据上述资料,回答下列问题: 第1题 单选题 该制药厂6月份应转出的进项税额为。 2(单选题)单选题 该制药厂6月份可抵扣的进项税额为(单选题) ()
2.某制药厂(一般纳税人)主要生产各类药品,2020年7月至8月发生如下经济业务∶(1)7月销售应税药品,收到货款20000元(含税),并向对方收取装卸搬运费3200元。(2)7月外购生产用材料,价款为50000元。支付运费1000元,增值税90元(有运费发票)。(3)8月销售免税药品一批,价款为150000元(不含税),动用之前外购原料成本28000元,另支付运输公司运输免费药品的运费700元,增值税63元,取得运费发票。(4)8月销售应税药品1000000元(不含税)。(5)8月外购应税产品包装物取得增值税专用发票上注明税款5000元;支付产品说明书加工费取得专用发票上注明税款340元。要求∶计算该药厂7月、8月增值税税额
2.某制药厂(一般纳税人)主要生产各类药品,2020年7月至8月发生如下经济业务∶(1)7月销售应税药品,收到货款20000元(含税),并向对方收取装卸搬运费3200元。(2)7月外购生产用材料,价款为50000元。支付运费1000元,增值税90元(有运费发票)。(3)8月销售免税药品一批,价款为150000元(不含税),动用之前外购原料成本28000元,另支付运输公司运输免费药品的运费700元,增值税63元,取得运费发票。(4)8月销售应税药品1000000元(不含税)。(5)8月外购应税产品包装物取得增值税专用发票上注明税款5000元;支付产品说明书加工费取得专用发票上注明税款340元。要求∶计算该药厂7月、8月增值税税额
2.某制药厂(一般纳税人)主要生产各类药品,2020年7月至8月发生如下经济业务∶(1)7月销售应税药品,收到货款20000元(含税),并向对方收取装卸搬运费3200元。(2)7月外购生产用材料,价款为50000元。支付运费1000元,增值税90元(有运费发票)。(3)8月销售免税药品一批,价款为150000元(不含税),动用之前外购原料成本28000元,另支付运输公司运输免费药品的运费700元,增值税63元,取得运费发票。(4)8月销售应税药品1000000元(不含税)。(5)8月外购应税产品包装物取得增值税专用发票上注明税款5000元;支付产品说明书加工费取得专用发票上注明税款340元。要求∶计算该药厂7月、8月增值税税额
现金登记现金日记帐。微信支付宝收款登记什么
员工工伤,2月计提工资889.75(银行存款已发),3月计提工资1438.18,发生工伤医药费559.44,保险公司理赔2666.33,2026年1月重新银行转款(1438.18+559.44),那么我做了一笔借其他应收款2666.33贷银行存款1997.62 管理费用668.71 ,这个分录完整吗 借管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 借管理费用-1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33 贷其他应收款2666.33 员工发生工伤医药费559.44 借其他应收款 2666.33 管理费用-6668.71 贷银行存款1997.62(1438.18+559.44) 去年当时付了一笔现金1438.18,今年要调整分录改用银行存款付款,分录怎么调账啊,税务报表怎么处理
老师,我申报2月份个税,有3个人离职,没有工资,我已经填过离职日期,但是申报的时候出来提示需进行综合所得申报,没有工资并且离职,怎么申报
老师,用于出口退税的发票勾选了 后面如果发票内容有问题 不退了 有没有什么影响
做汇算清缴时,当年没有利润,需要填《A106000企业所得税弥补亏损明细表》吗
可以债转股吗,要交税吗,现在和股东挂的借款。之前还不是股东挂的借款。现在对方是百分之百的股东,能不能把之前的其他应付款转为投资,账上也没有实收资本
一般纳税人一般是按季度考虑税负,如果是4月,就看第一季度税负,如果是5月,看4月的税负还是看上一季度税负
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的