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老师,专项资金未收到项目已完成后拨款 支付 借管理费用 贷银行存款 完成项目 借应付账款 贷专项应付款 收到专项资金 借银行存款 贷应付账款 结转专项资金 借专项资金 贷营业外收入

2022-09-25 23:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-26 00:08

同学您好,专项应付款没有结平呢

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快账用户2195 追问 2022-09-26 00:17

老师该怎么做

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快账用户2195 追问 2022-09-26 00:19

老师,专项资金未收到项目已完成后拨款 支付 借管理费用 贷银行存款 完成项目 借应付账款 贷专项应付款 收到专项资金 借银行存款 贷应付账款 结转专项资金 借专项应付款 贷营业外收入

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快账用户2195 追问 2022-09-26 00:22

老师,主要是没收到款,又先付了款,这个地方总觉得没对

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齐红老师 解答 2022-09-26 06:42

学员您好,是的,对的

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同学您好,专项应付款没有结平呢
2022-09-26
你好,是可以的, 没问题
2022-09-25
你好;这个是看你发生支付的时候 走的借方什么科目 ; 然后   在去 用专项应付款 去冲  借方科目;   看你之前用的什么科目哈  
2023-05-19
你好!专项资金实际发生时,是实际支付资金出去的时候?
2023-02-23
你好    如果你收到的专项基金符合规定,应作处理: 实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款-**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程-**项目 同时 借:专项应付款-**项目 贷:资本公积-拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款-**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款-**项目 贷:银行存款
2021-01-19
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