你好,是可以的, 没问题

老师,税务局需要我更正前期增值税报表。比如前期申报10万,现在更正申报到15万。那么这次更正申报表需要按照差额更正5万,还是15万做更正申报增值税报表?
一般纳税人 公司收到货款41005,后来合作取消了,协商一致退款,退款方式是电子银行承兑汇票金额41400 多付了395给对方,这笔钱是银行承兑汇票手续费,本应该是对方自己支付的,但是协商一致退款时这钱由本公司支付,那我应该是如何做会计分录
老师,我问一下,我稀里糊涂做了别人新注册公司的在工商局的财务负责人对以后什么影响吗
老师你好,传媒公司做账怎么做,2025年12月只开过一张服装3000元票据。
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账(重新做账),理账中发现有几张24年我公司开出的发票(金额100多块),该发票不是平台线上开的,线下也没有该公司对应的银行流水打进我公司公户,问其他人大家都不知道,那这几张发票该怎么办?要确认收入吗?
你好,老师,怎么注销工商个人电子签名
老师,现在报3月份的工资可以吗?
老师好,开具建筑服务的发票的时,工程项目及地点已经在票面上显示,备注栏还需要备注吗?有对应的文件支持吗?
老师,你好,我这个经营范围能开电子设备和网络设备吗?工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口业务;工业循环水质处理技术服务;机电设备及空调清洗剂产品进出口业务
投资分红转增实收资本后,工商办理了增资了,税务还需要怎么备案,跟分录怎么做
老师自筹部分怎么做
收到自筹资金 借银行存款 贷应付账款 借库存商品 贷应付账款—项目—自筹
自筹资金使用没有特别不一样台账登记就可以了,如固定资产投入,同学您好,借:在建工程贷:银行存款,借:固定资产, 贷:在建工程,借:管理费用,贷:累计折旧
老师自筹部分是做服装和装修办公室
服装制作 借库存商品 贷应付账款 装修 借管理费用—装修费 贷应付账款
老师自筹部分需要表明吗?项目要求有自筹部分
说了,不需要单独账务的,台账登记一下达到补助项目验收标准即可
老师自筹部分审计要求做出来 这样做可以吗? 借管理费用—装修费 贷专项应付款—项目—自筹 借专项应付款—项目—自筹 贷应付账款
你好,不太可以理解的, 自筹一般不放专项应付款的 ,用表格台账做一下更简便些