咨询
Q

之前给客户开了一张8万元的增值税普票,钱已经打到了对公账户,现在客户想要退3万元,我们需要怎么操作呢?开3万元的普票红字可以吗?需要对方出具什么手续吗

2022-09-26 08:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-26 08:39

你好,这个发票需要收回来全部红冲,然后再重新开一个5万的。

头像
快账用户3630 追问 2022-09-26 08:39

不能部分退是不?那对方用给我们出具证明吗

头像
快账用户3630 追问 2022-09-26 08:40

那我们对公账户也是需要退回8万,然后开完发票他们再汇过来5万,还是可以直接退他3万?

头像
齐红老师 解答 2022-09-26 08:43

你好,因为普通发票你没法开负数3万必须全部红冲,你可以试一下的。

头像
齐红老师 解答 2022-09-26 08:43

出不出证明都可以的,只要是实际的业务就行。平时看你单位制度规定。

头像
齐红老师 解答 2022-09-26 08:43

可以直接推给他3万的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,这个发票需要收回来全部红冲,然后再重新开一个5万的。
2022-09-26
同学你好 这个一般是不能部分红冲的 你全额红冲之后再开五万蓝字发票
2022-09-26
钱能直接退到对方公司账户
2023-10-07
不需要调整,直接做今年的业务就可以 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 销项税额(红字) 货品退库 借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(红字)
2022-04-15
本月入账分录 开红字发票冲销: 借:应收账款 -50000(红字) 贷:其他业务收入 / 主营业务收入 -XX(红字,按去年对应收入科目) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) -XX(红字) 开蓝字正确发票: 借:应收账款 50000 贷:其他业务收入 / 主营业务收入 XX(与红字对应科目一致) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) XX 是否需以前年度损益调整 / 更正去年报表? 不需要。因去年收入金额、税额未错(仅发票税号有误,业务真实),且本月红字 %2B 蓝字冲销后,累计收入、税额与去年一致,不影响去年损益和纳税,无需调整以前年度损益,也不用更正去年报表。 红字发票是否给客户? 需给客户。客户未勾选抵扣,红字发票(发票联、抵扣联)需交给客户,由客户留存备查(作为原错误发票的冲销凭证),蓝字正确发票的发票联、抵扣联也需给客户用于抵扣和入账。
2025-08-25
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×