你好,借管理费用,应交税费待认证,待银行放款以后,你需要抵扣的时候把它认证了之后转到进项就可以。
购买固定资产入账,抵扣后发现,有部分是代其他公司购买的,现已开专票给对方,账务要如何处理,并未赚差价
老师好!房开企业收到专票未认证先入账怎么账务处理?然后差不多半年认证一次但又不抵扣(预售阶段)如何账务处理?同事如何申报谢谢
老师 公司零申报,有发票未抵扣已做账,后续账务如何处理?
7.8月份有发票未抵扣但已做账,账务如何处理
公司聘请的兼职,做劳务报酬已扣个税,但没有发票,如何入账?或是如何处理?
老师,请问达到什么标准才会需要申报个税?
老师,请问每个月如何申报个人所得税?
老师,请问一般纳税人是不是只有个税和增值税是每月报,财务报表是季报和年报呀
老师 请问个人名义开的普票能入账做费用吗 怎么做账
老师,我是A公司,和B公司签了挖机租赁合同(B租费A),66万 收到租赁合同的时候,就做长期待摊费用了吗(不管发票是否开具)
报销餐费现在需要提供类似的付款截图吗,如果员工说支付的是现金没付款截图的话怎么办,那能报吗?
那没有取得发票的经济业务入账了,在企业所得税前,成本费用不能扣,这个怎么理解呢?这成本费跟企业所得税有什么关系呢?
老师,我们是建筑公司,从外包公司聘用了一些工人给我们公司施工,那么这些工人的工资是建筑公司申报和发放吗?他们的社保是建筑公司缴纳呢还是在外包公司上社保缴纳呢
在中级实物第八章《金融资产》那一节,科目:债权投资---利息调整,这个利息调整,调的是什么?
新成立外贸企业先去工商局然后去海关还是银行呢?一般来说办理的顺序都是什么呢?麻烦详细说一下
如果此应付款项未付,发票去抵扣了呢
你好,借管理费用, 应交税费待认证, 贷应付账款, 借应交税费、应交增值税进项,贷应交税费待认证。