你好,你按照发票的金额、税额来做账务处理就可以了。

郭老师您好,我这有两张9月分开的差额征收的专票。款项我们也已经在9月收到。我该怎么做账务处理呢,发票全额是529271.3。不含税金额是529183.68。税额是87.62. 备注栏写的差额征税金额是527431.3.分录怎么写呢
1、 一张发票差额开。通过新系统中的差额征税开票功能,录入含税销售额和扣除额,系统自动计算税额和不含税金额,备注栏自动打印“差额征税”字样,并注明支付的项目(派遣人员的工资和社保、公积金、福利等支出)。 这样开的票怎么做账呢
、 一张发票差额开。通过新系统中的差额征税开票功能,录入含税销售额和扣除额,系统自动计算税额和不含税金额,备注栏自动打印“差额征税”字样,并注明支付的项目(派遣人员的工资和社保、公积金、福利等支出) 这样开的票怎么做分录呢
老师,您好,请问劳务派遣公司收到派遣劳务费21000.扣除给派遣员工发放的工资18240,这个开发票按差额征税开一张普通发票,最后显示的销售额和税额是20868.57和131.43,然后备注栏是差额征税:18240吗?
老师,请问收到一张增值税专用发票,劳务费 不含税金额:5370.71 税率:*** 税额2.290 价税合计5373 备注栏:差额征税:5142 这个分录和金额我应该怎么入账
老师:我们公司制造业没有机器设备生产,只是把别人制作好的商品买回来检测合格出售,车间不生产产品,车间的费用还可以计入生产成本吗
老师好,补缴7~9月份社保提升的分录怎样记?
老师,快手平台收入。怎么能查出申报收入和费用明细呢,我以哪个做呢
政府公开罚没定向拍卖,A、B、C三家公司同时竞买,D公司没有资质但具备资金想要进行竞买,把钱给B公司参与竞买,政府直接将所卖的货物交付给B公司,再从B公司卖给E公司,E公司将款项支付给B公司,D公司提供资金给B公司去竞买买下罚没财物,如果B公司需要把款项付给D公司,怎么合法操作的情况下,纳税最小化? B公司与D公司签署项目合作协议,约定共同参与罚没财物的竞买与处置。
员工月工资1万5 年终奖2万 这个2万一次性报个税划算还是分摊到每个月工资划算?
老师,请问一下老板销售砂石去采购砂石的时候没有进项票,因为采购砂石一直在欠款,那这个进项票没有怎么办呢?(董孝彬老师)
老师 我公司是制造企业,但是刚开始没有能力购买机器设备,自己公司设计好图纸给其他单位定制,单位直接买商品回来在车间检查合格出库,车间的水电费怎么入账?入制造费用吗?
郭老师,员工出差的津贴,一个月可以补多少,要申报个税吗,就是除了住宿的餐费和交通费
融资租赁总金额是4000万,本金利息一共还是4061242.76,三年,亲问年化利率是多少
绿化公司,有些农民工,怎么合理的让他们的工资从公司支付,我可以正常入成本
这个差额和你们单位没有关系的,借管理费用、劳务费,贷银行存款。
按票面上的来做吗
对的,是的,是这么做的。
票面上 金额是 9995.24税额4.76 价税合计是10000 差额征税是9900
差额和你单位没有关系的,你按照1万来。
我公司是小规模劳务派遣 我是直接借主营业务成本 10000吗? 备注栏的差额不用理吗?
好的 谢谢
不用客气,工作愉快。
如果是一般纳税人 就是价税分离 金额入主营业务成本 税额入应交税费 进项 备注栏的差额税金额还是不用理 对吗?
你好,一般纳税人收到普票,他也是价税合计的同学
如果是专票的话,不含税的金额做成本,税额做应交税费,应交增值税进项,这个差额还是不考虑的。
这差额不是给你看的,这个是人家交税的依据
您好!我们公司是做代缴社保 实际缴纳社保6000银行扣款 主营业务成本5000还有一千差额怎么挂账 放那个科目平账呀
账上实际支付的是6000,但是你计提的时候是少计提了吧。
没有少提 差额税那个金额就是我的成本 可实际扣的社保金额不一样
你好,那剩下的就是你的毛利润。
是这个意思吧,你的收入是6000,你的成本是5000。
我是开票方 我的发票上有四个金额 价税合计 是我的应收账款 主营业务收入价税合计/1.05 应交税费 *0.05 差额征税 这个金额是我的社保 成本 借 主营业务成本=应付职工薪酬社保/1.05 应交税费 销项税*0.05 贷方是 应付职工薪酬 社保 这是我之前完成的分录 现在有一笔实际社保扣款 银行扣款 和我的应付职工薪酬社保 金额对不上 有差数 放那个科目平账呢
社保实际缴纳 我是叫借应付职工薪酬 社保 贷方银行吧 可是我中间有个差数 不知道挂 哪里 还是我的科目做错了呢
小规模的劳务派遣 开票是差额开具 5%开
你好,你的社保支付出去5000,你账上做的计提和支付的分录怎么做的?
因为你的收入是6000,你的主营业务成本是5000。
借主营业务成本 4761.90 应交税费 238.10 贷方 应付职工薪酬5000
借方 应收账款 6000 借主营业务收入 5714.28 应交税费 285.72
你好,借应付职工薪酬5000贷银行存款,做这个不就可以的。
这差额不就是你的收入和成本有差额啊,这是你的利润。
可是实际缴纳社保不止5000
社保局扣款是5500
你好 实际的社保是多少?