你好,你按照发票的金额、税额来做账务处理就可以了。

老师,收到一张人力资源服务开过来的差额征税专票请问可以抵扣吗?税率处带三星号是什么意思?如果可以的话要怎么抵扣?发票备注处写着差额征税:9349.12元。金额9873.77元,税率带三个星,税额26.23元
差额征税的问题,确实经办清楚的老师来回答 劳务派遣100万的收入,人员工资80万,差额20万,,差额部分开专票,税率多少?开发票税率会显示么?备注要写什么?80万可以给对方开普票,普票水绿多少来开?这80万的普票可以不用交税么?
收到一张普票 备注有差额征税 金额 怎么入账呢 这个备注栏显示的差额征税金额要在 科目分录显示出来吗 怎么挂账
老师,收到劳务公司开具的劳务派遣费发票,需要开具的劳务费金额是23100元,劳务公司开具的发票金额是23760元,劳务公司在发票备注栏备注扣除额是23100元,发票上方显示差额征税,老师,那我收到发票账务怎么处理里?
我们公司付款给劳务派遣公司33538.8元,劳务派遣公司开了一张差额征税-差额开票的普通发票,不含税金额31395.87,税额74.93。备注栏显示扣除额29897.26。我怎么计算核对派遣公司开的发票金额是否正确?
老师,固定电话移机 电信开出来的发票为 建筑服务.施工费 对吗?
个体工商户个税怎么申报
外币的货币性项目和外币的非货币性项目怎样区分?前者是不是就是拿自己的本位币去交易,比如买卖商品,投资融资,而后者是用外币去交易,比如我公司的本位币是人民币,但是我用欧元去购买了一台设备
老师工商年报中股东出资信息25年的时候注册金是2000万,26年1月增资4000万,现在申报25年年报的时候注册金按照25年的2000万填还是4000万填
老师,我们销售企业,要把几样东西组合到一起销售,如复合膜,风机等,开票名称是功能模系统,可以吗,合同签的是功能模系统,然后有这些东西的明细付在合同里,这样合理吗
老师,离职员工的余额上还挂着金额,坏账了,收不回来,现在需要怎么处理伢?
老师,离职员工的余额上还挂着金额,坏账了,收不回来,现在需要怎么处理伢?
费用报销单与付款申请单的区别
购入土地自建的厂房转入投资性房地产,其后的土地摊销入什么科目
4月份交了25年度企业汇算清缴3000元,请问今年记账是计入 所得税费用,还是以前年度损益调整?
这个差额和你们单位没有关系的,借管理费用、劳务费,贷银行存款。
按票面上的来做吗
对的,是的,是这么做的。
票面上 金额是 9995.24税额4.76 价税合计是10000 差额征税是9900
差额和你单位没有关系的,你按照1万来。
我公司是小规模劳务派遣 我是直接借主营业务成本 10000吗? 备注栏的差额不用理吗?
好的 谢谢
不用客气,工作愉快。
如果是一般纳税人 就是价税分离 金额入主营业务成本 税额入应交税费 进项 备注栏的差额税金额还是不用理 对吗?
你好,一般纳税人收到普票,他也是价税合计的同学
如果是专票的话,不含税的金额做成本,税额做应交税费,应交增值税进项,这个差额还是不考虑的。
这差额不是给你看的,这个是人家交税的依据
您好!我们公司是做代缴社保 实际缴纳社保6000银行扣款 主营业务成本5000还有一千差额怎么挂账 放那个科目平账呀
账上实际支付的是6000,但是你计提的时候是少计提了吧。
没有少提 差额税那个金额就是我的成本 可实际扣的社保金额不一样
你好,那剩下的就是你的毛利润。
是这个意思吧,你的收入是6000,你的成本是5000。
我是开票方 我的发票上有四个金额 价税合计 是我的应收账款 主营业务收入价税合计/1.05 应交税费 *0.05 差额征税 这个金额是我的社保 成本 借 主营业务成本=应付职工薪酬社保/1.05 应交税费 销项税*0.05 贷方是 应付职工薪酬 社保 这是我之前完成的分录 现在有一笔实际社保扣款 银行扣款 和我的应付职工薪酬社保 金额对不上 有差数 放那个科目平账呢
社保实际缴纳 我是叫借应付职工薪酬 社保 贷方银行吧 可是我中间有个差数 不知道挂 哪里 还是我的科目做错了呢
小规模的劳务派遣 开票是差额开具 5%开
你好,你的社保支付出去5000,你账上做的计提和支付的分录怎么做的?
因为你的收入是6000,你的主营业务成本是5000。
借主营业务成本 4761.90 应交税费 238.10 贷方 应付职工薪酬5000
借方 应收账款 6000 借主营业务收入 5714.28 应交税费 285.72
你好,借应付职工薪酬5000贷银行存款,做这个不就可以的。
这差额不就是你的收入和成本有差额啊,这是你的利润。
可是实际缴纳社保不止5000
社保局扣款是5500
你好 实际的社保是多少?