你好,你按照发票的金额、税额来做账务处理就可以了。

郭老师您好,我这有两张9月分开的差额征收的专票。款项我们也已经在9月收到。我该怎么做账务处理呢,发票全额是529271.3。不含税金额是529183.68。税额是87.62. 备注栏写的差额征税金额是527431.3.分录怎么写呢
1、 一张发票差额开。通过新系统中的差额征税开票功能,录入含税销售额和扣除额,系统自动计算税额和不含税金额,备注栏自动打印“差额征税”字样,并注明支付的项目(派遣人员的工资和社保、公积金、福利等支出)。 这样开的票怎么做账呢
老师,您好,请问劳务派遣公司收到派遣劳务费21000.扣除给派遣员工发放的工资18240,这个开发票按差额征税开一张普通发票,最后显示的销售额和税额是20868.57和131.43,然后备注栏是差额征税:18240吗?
老师,请问收到一张增值税专用发票,劳务费 不含税金额:5370.71 税率:*** 税额2.290 价税合计5373 备注栏:差额征税:5142 这个分录和金额我应该怎么入账
收到一张普票 备注有差额征税 金额 怎么入账呢 这个备注栏显示的差额征税金额要在 科目分录显示出来吗 怎么挂账
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
这个差额和你们单位没有关系的,借管理费用、劳务费,贷银行存款。
按票面上的来做吗
对的,是的,是这么做的。
票面上 金额是 9995.24税额4.76 价税合计是10000 差额征税是9900
差额和你单位没有关系的,你按照1万来。
我公司是小规模劳务派遣 我是直接借主营业务成本 10000吗? 备注栏的差额不用理吗?
好的 谢谢
不用客气,工作愉快。
如果是一般纳税人 就是价税分离 金额入主营业务成本 税额入应交税费 进项 备注栏的差额税金额还是不用理 对吗?
你好,一般纳税人收到普票,他也是价税合计的同学
如果是专票的话,不含税的金额做成本,税额做应交税费,应交增值税进项,这个差额还是不考虑的。
这差额不是给你看的,这个是人家交税的依据
您好!我们公司是做代缴社保 实际缴纳社保6000银行扣款 主营业务成本5000还有一千差额怎么挂账 放那个科目平账呀
账上实际支付的是6000,但是你计提的时候是少计提了吧。
没有少提 差额税那个金额就是我的成本 可实际扣的社保金额不一样
你好,那剩下的就是你的毛利润。
是这个意思吧,你的收入是6000,你的成本是5000。
我是开票方 我的发票上有四个金额 价税合计 是我的应收账款 主营业务收入价税合计/1.05 应交税费 *0.05 差额征税 这个金额是我的社保 成本 借 主营业务成本=应付职工薪酬社保/1.05 应交税费 销项税*0.05 贷方是 应付职工薪酬 社保 这是我之前完成的分录 现在有一笔实际社保扣款 银行扣款 和我的应付职工薪酬社保 金额对不上 有差数 放那个科目平账呢
社保实际缴纳 我是叫借应付职工薪酬 社保 贷方银行吧 可是我中间有个差数 不知道挂 哪里 还是我的科目做错了呢
小规模的劳务派遣 开票是差额开具 5%开
你好,你的社保支付出去5000,你账上做的计提和支付的分录怎么做的?
因为你的收入是6000,你的主营业务成本是5000。
借主营业务成本 4761.90 应交税费 238.10 贷方 应付职工薪酬5000
借方 应收账款 6000 借主营业务收入 5714.28 应交税费 285.72
你好,借应付职工薪酬5000贷银行存款,做这个不就可以的。
这差额不就是你的收入和成本有差额啊,这是你的利润。
可是实际缴纳社保不止5000
社保局扣款是5500
你好 实际的社保是多少?