你好,之前做了工程结算吗?还是收入一点儿也没有做?

老师去年10月份有一个工程结束了,7月份有成本入账,但是在10月忘记结这笔账成本了,现在才发票这个工程还有成本余额在怎么办?我们是按开票做收入的,没有用工程结算这个科目的,
你好,我是一个建筑公司,有一个工程我们开票金额49万,但因为这个工程做下去肯定亏的很厉害,我们提前结束这个工程了,但我们成本用了66万,这个要如何做收入确认和结转呢?
老师,我们去年承接一个一个建筑施工工程服务,甲方要求24年年底之前开具发票,所以我们全额开具了发票,但是施工并没有结束,完工进度才45%,但是去年我已经确认了收入和缴纳了增值税,结转了454%的成本,请问今年还可以继续确认他的成本么?有没有什么风险
老师,无票支出不入账可以么,之前的会计都没有入账,然后是成本多结转了
老师,如果我买的A产品,没有发票。买B产品的时候把A产品的金额也一起开了,就是项目名称不一样,这样的话,我A的购货清单是不是不能用了。
老师营业外收入,需要缴纳增值税吗?
在公司差旅费管理制度中明确提出公司的差旅费除城市间的出行费用外,其余诸如住宿费、伙食费、通讯费等费用实行“费用包干制”这种情况下,在报销时还需不需要提供发票?依据是什么? 你
@董孝彬老师,别的老师别回答?
我做了一家公司,每个月要开票,但是我没有票,叫我朋友给我开,款没次打到他那里,今天给我说款转不出来了要上30的税是什么意思,普通发票
2025年11月申报10月所属期9月工资,我10月底付了9月工资6200元,税前工资(6200+439.82),11月通知7-10月社保上调,需要补缴差额,我11月申报个税按税前工资(6200+439.82),扣减439.82还是扣减(439.82+7月-10月社保差额)
老师,,社保,基数申报表是自己做吗。 二月第九笔业务,40000怎么来的呢。
社保公司承担社保公司部分和个人部分,缴纳社保时,借管理费用_社保,贷银行存款
老师,公司大股东未实缴,公司净资产为负,对外溢价转股可以零元转,资金全部进入公司进入实收资本和资本公积吗
你们是根据什么来确认收入的?
账面上还没有做结算
收入一点都没做
借应收账款贷主营业务收入、应交税费、应交增值税销项。
老师因为这个工程不会再做了,要结转的话咋个做分录呢
你好,是作废了吗?产生了收入没有?
如果没有的话,借营业外支出贷工程施工。
增值税已经交了,现在是需要做收入确认和结转。
你们能收到钱吗? 工程有完工进度的吗
产生了收入,但是收入比这个工程用的成本低,低这部门也是做营业外支出吗?
你好,差额的那一部分做到营业外支出。
有完工进度,我们已经按照发票金额收到款了,我现在是不知道咋个做这个工程的结算,因为我们的成本高于收入了很多,这部分也是做营业外支出吗?
谢谢老师的耐心解答
不用客气工作顺利