你好; 那你是个人账户去支付的话; 去开公户 然后 去情况说明才行的

老师好!请问:公司贷款买了一台机器,发票没有开给我司,机器首期款已付(从公司账户上付的)。每月从个人(法人)账户转还款给贷款银行,银行要等贷款都付清时再开发票给我司,请问,我们这个分录,我每个月都要记,还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记?每月扣还的贷款是从法人的账户上还的(这个是当时货款银行这样要求的,没有从公司上还款) 我现在有做的分录是: 付首期款时: 借:固定资产 贷:长期借款- **银行(分24期还) 银行存款 每月从法人账户上还款时 借:长期借款**银行 贷:其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时: 借:其他应付款-法人户 货:? 另就是现在公司没有生意没什么钱,每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好?我做的对吗?
老师,想问下,我有个家人是在家里做生意的,自己办了个个人卡每个月店里一切的收入和开支都用的自己的个人卡,包括收的钱和付出去的工资房租,每个月金额也挺大的,她用了两年,昨天这张卡突然被冻结了,去银行也解冻不了,银行柜员说让她等一段时间看看会不会解冻,想问下这个情况是不是因为每个月个人卡进出账太多被监控了啊
公司刚成立需要开立基本户,而银行需要我们提供一份办公租赁合同!现在主要是这个合同的问题!这个提供给银行看的,不是我们真实的租赁合同,金额也比实际小,(真的合同是我们股东和房东签订,均为个人,付的租金也不付黑签合同的对方,其实就是不提供发票的。)现在说一下这份让银行看的,是否交印花税!如果交印花税,我后期是不是做账时也要把这份假合同里的租金也要入账,可是没有发票没有转账记录,现金收据做凭证能行吗?后期汇算清缴再调增!还是说不用入账!
请问老师,我家物业公司每个月给酒店返租业主支付租金一直都是通过个人银行转账支付的,也没有发票,但因为无钱支付租金被业主起诉至法院强制扣款,这笔钱吧,能要求业主开发票回来给我们公司做账吗?不开发票的话,又该如何做账?目前只有法院的票据,该如何做账?
请问老师,我家公司做酒店的,酒店租金没有通过对公账户,而是从我的账户支付租金给120户业主,现在银行管控到我的银行卡说我每个月支付的租金被风控了,让我不要再转租金了,现在的情况是公司和业主对于这个转租方式一直都没有异议。现在因为银行管控,银行拿这个说事,请问老师,我该怎么办?
老师,你好,请问母子公司,母公司借支给子公司的钱,可以转为投资款吗
25年的汇算清缴已经报完是按审计调整后的报表申报的,其中有70万的收入挂在应收账款里是因为开票限额开不了这么多票所以才按每个月一点点开,所以汇算清缴我就按审计调后的报了其中就包括了这70万 但是我账上是得在26年的时候体现收入开票但这部分又在26年了那预缴企业所得税的时候就重复了 那我这边怎么操作稳妥一点呢,可以冲减收入吗?还是26年汇算时调减,或者26年还按审计报表走他还会把这笔调走不就对上了吗
请问白条子入账金额有新规定吗?请说的详细一些,有文件做支撑吗?
老师,老板名下的个体户和一般纳税人,他故意不申报,两年了,这个情况下,有罚金吗?税费是没有,两年什么都没报
老师,您好,我的个税汇算清缴,补税金额不超过400是不是不用汇算清缴
小企业会计准则,比如2025年,我暂估材料票50万,并且已经全部结转微成本了,到26年5月底发票还没到,这时候除了企业所得税要调整50万,账上那个应付账款_暂估的要怎么处理?要冲吗?如何冲?此时已是2026年5月,再坐2026面5月想的时候是借:应付账款50万贷:现金50万;还是借:应付账款_暂估50万贷:未分配利润50万?
定期定额的核定征收个体工商户,需要在3月31日之前进行汇算清缴吗
请问老师,一般纳税人开建筑服务劳务费,是几个点
个体户升为一般纳税人,开专票和普票都是一样交税的吗?
请问老师,一般纳税人开劳务,现在是3个点了吗
对公户转的话,一张发票都没有,一年一百万,那一直没有发票开回来,怎么搞?而且对公户被冻结了大半年了,这租金不转也不行啊
你好; 没有发票; 那你 就得跟银行解释了。 你不会有偷漏税发生吗 ; 怕 税务局找你
额。这也涉及偷税漏税吗?
你好; 比如你们这个没有开票; 如果对方没有及时报税就是偷漏税的
120个业主,是公司与个人签的租赁合同,如果公司对公户支付租金,120个业主个人没有开票哦,所以才从我的账上支付租金
你好 ; 那对于你公司来说; 你是收入 ; 这个房子租赁 回来会转租出去吗
是公司支付租金给120个个人业主,这是支出,不是收入呢
你好 ; 你们租赁回来是什么用途的; 如果个人不开票给你们; 你们到时计入支出; 汇算会调增 ;影响所得税的
做酒店的,所以公司这边必须从对公户支付租金给业主是吗?不管有票没票的,没票的话一年一百万的租金费用怎么办?
你好1; 是的;正常是公户支付的; 2. 是的; 没有发票要么去 汇算调增; 要么就是 代开发票来做成本费用; 承担税费
都这样子操作2年了,如果被查,那不就完蛋了!天呐,我一直跟着之前的会计这样子操作来着
你好; 是的;这个 本身就有风险的哈 ;按照我说的处理 ; 汇算调增
汇算调增,那得交多少钱税费呀?
那就是这样规定的;这个没有合理发票只能这样处理的
那如果不走公账,用法人账户支付租金呢?
你好; 那也是要做汇算调增的; 跟谁付款没有关系; 关键是这个租金是你公司的成本费用
好的,谢谢老师
不客气的; 思路就是这样的; 尽可能取得发票是最好的