你好,对的,你不转出了这个凭证就要取消掉的。

用于简易计税项目的进项税额不可抵扣需要转出 我做账时是购进时就做 借:库存商品 借:进项税额 贷:应付账款 借:库存商品 贷:进项税额转出 还是购进时先不转出 结转成本的时候再 借:主营业务成本 贷:库存商品 贷:进项税额转出 这两种都可以吗?
老师像我这种进项税额不转出了,是不是财务报表要更正,进项发票转出。借:库存商品,贷:应交税费,进项转出。这个分录是不是也要更正了?
老师,进项税转出 借:应付职工薪酬 贷:应交税费-应交增值税(进项税转出) 月末结转,借:应交税费 应交增值税 进项转出。贷 应交税费 未了增值税 这样就平了,那我如果再做一笔借:进项转出 贷:进项那就不平了,请问老师是不是不用做进项转到进项转出这笔分录
老师,不得抵扣进项的分录 ①取得专票 借库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷银行存款 ②税务机关认证 借应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应交税费-待认证进项税额 ③进项转出 借库存商品 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出) 老师这个分录对吗?②跟③这个后面的(进项税额)跟(进项税额转出)他两也没相抵啊?
老师,请问下,供应商的红字发票,会计分录是不是借库存商品,借应交税费应交增值税进项税额转出,贷应付账款?那这样的话,还需要做一笔分录,借库存商品,贷应交税费应交增值税进项税额转出吗?
老师,公司年会拿现金搞游戏,红包有5、10、20、50、100不等,请问这个需要员工签名登记清楚,然后交个税吗?因为游戏金额是不定的,登记清楚有点难,请问该怎么做比较合理
每一年都需要开具一张场地租赁发票,这个经营范围需要增加吗
老师,下午好!想问一下报关单上出口的莴笋只有2吨多,然后采购发票开了6吨多,属于商贸出口企业,这样情况能不能被看出来有加工的痕迹
汇算清缴的财务报表和申报表利润总额差120块钱有问题吗?财务报表的成本比申报表多120,12月已经交过税不想再调整,可以有差额吗
老师,我想问下我这是做汽车配件修理的,我这开税票以前是*劳务*曲轴修复,是13个点,我现在听说劳务取消啦?我以后开票要开成啥
公司给员工发现金奖的时候,怎么做账,要什么凭据
老师,25.10月份的个税忘记申报10月补交社保的个人部分了要去大厅改距离远不方便,可以不修改个税系统数据了吗?
老师,开立一般户是要在电子税务局备案吗?
2025年年终绩效工资是2026年1月发放的。那我可以用2025年的全年一次性奖金办法吗
老师您好,请问现在小规模开给一般纳税人30万元,可以开专票吗?属于维修服务费
直接取消斗可以了吗?
你好,直接把他删除了,重新结转损益就可以了,重新审核凭证,然后就能出来新的财务报表。