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老师,请问下,供应商的红字发票,会计分录是不是借库存商品,借应交税费应交增值税进项税额转出,贷应付账款?那这样的话,还需要做一笔分录,借库存商品,贷应交税费应交增值税进项税额转出吗?

2023-07-04 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-04 16:56

你好,不是的,你要做的话,就是借应交税费,应交增值税进项税额,写负 数。

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你好,不是的,你要做的话,就是借应交税费,应交增值税进项税额,写负 数。
2023-07-04
你好,这个你借库存商品贷,应交税费,应交增值税,进项税额转出。
2024-05-11
同学你好 第二个贷方要做 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 然后第三个分录做 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税
2023-02-22
你好,建议选择第二种,因为你的账上的进项转出和拟申报的这样会一致,其实这种两种做法都可以的。
2022-08-18
对的是的,没有问题的。
2022-10-20
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