你好,开普通发票不需要交增值税

老师,您好,我想问一下,公司有台车,卖给了别人,车原来是固定资产,公司是小规模,那我卖车缴纳的增值税,需要交税吗
老师,您好,我公司是小规模纳税人,现在要注销公司,需要把车卖了,卖了不到十万,这个季度没有其他收入,这十万,我需要交增值税吗
郭老师,郭老师, 公司卖车卖了600万,是销售自己使用过的固定资产,增值税交几个点,还有就是公司本来是小规模纳税人,会不会因为卖了这辆车,变成一般纳税人了,因为卖了这辆车不是超过500万了嘛
您好请问,企业有一台车原值23万 提了折旧5万了,增值税已经进行了抵扣,现在要卖车给个人10万元,是不是也符合正常情况,卖车时候就正常缴纳增值税和附加税即可,建筑企业卖车也是按照13的税率交增值税吗。出了缴纳增值税还需要交别的税吗。 买车的个人需要交什么税
老师 1.买的车放公司名下和放个人名下都是交什么税? 2.公司名下能抵扣成本,那买油车和气车的税率是不是不一样? 3.我是小规模 假如买回来后又卖给个人或者公司,只要我赚钱了,就是比原来的车价高卖掉就要交增值税和所得税吗?还是说亏本卖不交 4.假如后面破产清算,这个车我要交税吗,没有清算过
朴老师 这一笔显示是抖音充值,我在商家抖音后台该在哪里查这笔充值?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,而且线上24年的推广都没有开票,我现在申请开票,我现在重新做24年的账,而且该推广费我也记为销售费用了,并且更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把推广票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该推广费发票就可以作为费用在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?还是该费用我不能计提,应该要暂估费用才能在更正24年所得税汇算清缴时税前扣除?
两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
求一份自动生成的利润的Elcel表,销售➖购进直接生成利润
老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
董孝彬老师,我公司24年和25年的账是代理记账做的,我26年入职我公司,老板让我理24年和25年的账(重新做账),24年和25年的账我已经重新做完了,并且之前做错的我也更正申报税费了。代理记账的合同今年5月到期,我现在接回来需要注意什么?代理记账的电子账套和凭证我其实都可以不要了,因为我自己重新做了,那还有别的东西需要从代理记帐处拿回来吗?
印花税需要正常交,按照你的处置价格来缴纳, 所得税,根据利润。
老师,我还想问一下,那我给对方开发票,是不是应该开车,就是类别是车,
你好是的,是这么做的。
那我自己可以开吗,公司经营的是鞋子业务,还是需要税务局代开
可以的,不需要去税务局代开销售固定资产,不需要有经营范围。
那类别什么的可以正常选择吗,比如类型就是轿车,卖的也是车
要正常选择就可以的,你看一下之前人家怎么给你开的发票。
卖赔的这部分,可以税前抵扣吗
比如原值40万,折旧3万,卖了20万,
你好,可以的,可以这么做的。
老师,麻烦问一下,印花税按多少税率交,是属于什么类别
买卖合同 万分之三/2