你好,小规模的增值税税率1%的, 连续累计12个月销售额500万转一般纳税人不包含固定资产销售的

老师 我这有个租赁公司,是小规模 不想变成一般纳税人企业,企业固定资产有80台车,用车zhujin88000万,一次80台车租金全都收回来了,这样开票就超过500万了,我能把钱收回来,下一年在存账户开发票行不
老师,公司固定资产车,老板卖了过户了,但是当时老板没有说,所以没有做账,税局专管员打电话问为什么35万买10万卖,让找账,我没有找到卖10万的下账,这个税局会罚吗,怎么解决,以前是一般纳税人,现在变更为小规模了,变更小规模时法人也变更了
你好,老师,小规模公司车辆折旧完卖了,因为是卖给个人,没有给他开发票,最后账上分录为:借 营业外支出 贷 固定资产清理 在申报增值税和所得税时,清理过程应交得增值税销项税额填在哪
我们是二手车经销公司,如果钱全部走公户可以不,就是比如说49万买进来,50万卖出去,这样收入怎么算,因为车买进来肯定立刻卖不出去,会过一段时间才能卖出去,这个时候怎么做这个账,如果50万算收入,49万算成本,那很快就会超过500万转一般纳税人的,不算的话公户这样走账会不会有风险
老师,小规模纳税人,把公司的汽车卖给老板个人了,就是公司的汽车变成个人的了,公司开具了二手车销售统一发票给老板个人,价税合计5万元。这个公司要交增值税吗?还是按小规模纳税人季度未满30万不用交增值税?
什么是纳统企业?在住建局报统计表
健身房买的体测仪13000元可以做到哪个科目里面呀?
老师好 想咨询小规模公司,营业范围有对外承包、工程建设等业务,可以开劳务发票吗?开普通发票税率也是1%吧
有一个药品,供应商提供的随货同行单规格是5g:37.5mg,但供应商开票开成了5克:37.5毫克,请问这种发票发票我可以接收吗
老师,你好! 1月份留抵税额10701.45 2月份销项税额12385.32 勾选待认证进项税额3451.33 麻烦老师帮我看看我的会计分录写对了吗? 结转销项: 借:应交税费-增值税-销项税额12385.32 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)12385.32 结转进项: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)14152.78 贷:应交税费-未交增值税 10701.45 应交税费-增值税进项税额3451.33 最后结转应交增值税: 借:应交税费-未交增值税 1767.46 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)1767.46 我昨天也有问过你,但是你给出的结转进项税额时,会计分录里是没有用到上期留抵税额的数据,我上面又用到了,这样对吗?
A180万的股权转让给B180.002万,交印花税是依据180交还是多出的部分20元缴纳印花税
老师,请问报个税的工资是需要减除水电费之后再申报吗
我25年的暂估,汇算的时候不调,后期拿回来的话直接附在暂估后面可以吗,日期不是25年的
老师你好,乙公司的股东是甲公司,股权比例100,,乙公司利润给甲公司分红200万元,甲公司收到这个200万元需要按收入申报增值税吗?
老师你好,请问今天开的增值税一般纳税人发票,缴税时间是这个月15号,或是下一月15号
那是按售价的1%去交增值税吗
是的是的,是这么做的。
那比如说公司卖的这个车,这笔增值税想让客户承担可以吗,跟客户谈好然后让他最后私下把这笔钱转给我们可以吗
可以的,这个你们自己协商就行。
公司这个卖车的增值税没有办法少交了吗
公司刚刚今天卖车卖了600万,2021年无所得税报表,2022年应纳税所得额是435000,所得税交了10875,2023年调整后的应纳税所得额是-1534319.64,24年的利润总额是-391873.96,23年和24年6月份截止合计-1926193.6,如下图是24年6月份的资产负债表和利润表,请问公司所得税应该交多少
这不是亏损的嘛,不需要交所得税。
老师,你是怎么计算的,可以列一下算式吗
按本年累计的利润总额不就是吗?
不对,老师,那个是6月份的资产负债表和利润表,今天是7月份的,暑假还没有做到报表里面去
数据还没有做到报表里面去
你卖车的这个600万是处置收益还是处置损失, 具体的如果是收益的话是多少?
老板就说这个车卖了600万,是不是600万减去账面价值,现在最新的账面价值是4248750,那所得税怎么算
600不含税的吗 是的话600-净值
这个600万是不包含增值税的意思吗?老板说一共对方付了600万,税点都是我们出
是的 那就换算成本不含税的