你好,小规模的增值税税率1%的, 连续累计12个月销售额500万转一般纳税人不包含固定资产销售的

你好,老师,小规模公司车辆折旧完卖了,因为是卖给个人,没有给他开发票,最后账上分录为:借 营业外支出 贷 固定资产清理 在申报增值税和所得税时,清理过程应交得增值税销项税额填在哪
老师,我们当初是小规模在19年9月购买的别的公司的车辆,开具的普通发票,我们入的固定资产成本,没有抵扣过税款。后来我公司20年12月变成了一般纳税人,今天我公司卖了车,想问问发票的税率开多少?是3%减按2 %征收税款吗?
我们是二手车经销公司,如果钱全部走公户可以不,就是比如说49万买进来,50万卖出去,这样收入怎么算,因为车买进来肯定立刻卖不出去,会过一段时间才能卖出去,这个时候怎么做这个账,如果50万算收入,49万算成本,那很快就会超过500万转一般纳税人的,不算的话公户这样走账会不会有风险
公司18年买了辆车,当时公司还是小规模纳税人,而且老板没有把购车发票拿回来入账,故这辆车这么多年来一直没有体现在账面固定资产上,也没有计提折旧。税法上小汽车的折旧年限5年,到现在已经过去5年多了。 1、公司使用小企业会计准则,如果老板拿出当时买车的发票,能不能将这辆车记在本年的固定资产上?还是按差错更正处理,补提折旧? 2、22年公司已变更为一般纳税人,这张购车款发票上的税额还能不能用于抵扣销项税额?
老师,小规模纳税人,把公司的汽车卖给老板个人了,就是公司的汽车变成个人的了,公司开具了二手车销售统一发票给老板个人,价税合计5万元。这个公司要交增值税吗?还是按小规模纳税人季度未满30万不用交增值税?
老师你好,给我一个快账软件的手机版的网址呗,我下载一个
朴老师 这一笔显示是抖音充值,我在商家抖音后台该在哪里查这笔充值?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,而且线上24年的推广都没有开票,我现在申请开票,我现在重新做24年的账,而且该推广费我也记为销售费用了,并且更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把推广票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该推广费发票就可以作为费用在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?还是该费用我不能计提,应该要暂估费用才能在更正24年所得税汇算清缴时税前扣除?
两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
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老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
那是按售价的1%去交增值税吗
是的是的,是这么做的。
那比如说公司卖的这个车,这笔增值税想让客户承担可以吗,跟客户谈好然后让他最后私下把这笔钱转给我们可以吗
可以的,这个你们自己协商就行。
公司这个卖车的增值税没有办法少交了吗
公司刚刚今天卖车卖了600万,2021年无所得税报表,2022年应纳税所得额是435000,所得税交了10875,2023年调整后的应纳税所得额是-1534319.64,24年的利润总额是-391873.96,23年和24年6月份截止合计-1926193.6,如下图是24年6月份的资产负债表和利润表,请问公司所得税应该交多少
这不是亏损的嘛,不需要交所得税。
老师,你是怎么计算的,可以列一下算式吗
按本年累计的利润总额不就是吗?
不对,老师,那个是6月份的资产负债表和利润表,今天是7月份的,暑假还没有做到报表里面去
数据还没有做到报表里面去
你卖车的这个600万是处置收益还是处置损失, 具体的如果是收益的话是多少?
老板就说这个车卖了600万,是不是600万减去账面价值,现在最新的账面价值是4248750,那所得税怎么算
600不含税的吗 是的话600-净值
这个600万是不包含增值税的意思吗?老板说一共对方付了600万,税点都是我们出
是的 那就换算成本不含税的