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老师,当月发票未抵扣,进项税额放到应交税额-应交增值税-待抵扣进项税额,何时抵扣,何时转入应交税费-应交增值税-进项税额吗?这样处理吗?

2022-09-26 21:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-26 21:13

你好,做到应交税费待认证,没有认证的做到这个里面,认证了之后再结转到进项

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快账用户6905 追问 2022-09-26 21:17

老师,现在基本不用待抵扣进项税额了吗

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齐红老师 解答 2022-09-26 21:22

对的是的,这个是辅导期纳税人才使用。

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你好,做到应交税费待认证,没有认证的做到这个里面,认证了之后再结转到进项
2022-09-26
可以再做增值税的内部结转分录
2023-08-01
你好    1.  没有认证做 比如 借 费用或成本    应交税费 -待认证进项税贷银行存款。    2. 等着你认证后做 :借进项税贷    应交税费 -待认证进项税    。 不是你上面来做的   
2020-11-13
账务处理是否需要将当月未抵扣的进项税额转入待抵扣进项税额?可以
2023-06-14
结转进项,销项  借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-增值税-进项 借:应交税费-增值税-销项 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税 后边的分录根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税
2022-11-29
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