你好,当时的分录怎么写的?
41.资科:阳光实业股份有限公司2020年12月31日银行存款日记账的余额为42000元,银行对账单的余额为46500元,经过对银行存款日记账和对账单的核对,发现以下未达账项:(1)12月20日,委托银行收款,金额5100元,银行已入账,但企业尚未收到收款通知。(2)12月23日,公司收到材料货款2000元,企业已登记银行存款增加,但银行尚未登记。(3)12月29日,公司对外开出转账支票3张,价值3400元,企业已登记银行存款减少,但银行尚未记账。(4)12月31日,银行代付水电费2000元,企业尚未收到付款通知。要求:请根据其中的已知条件,填写表格中(1)至(6)相关金额。银行存款余额调节表2020年12月31日单位:元项目金额项目金额企业银行存款日记账的余额42000银行对账单余额46500加:银行已收,但企业未收(1)加:企业已收,但银行未收(2)减:银行已付,但企业未付(3)减:企业已付,但银行未付(4)调整后的余额(5)调整后的金额(6)
某企业2019年5月份银行存款日记账余额为190 600元,银行对账单余额为196 250元,经逐笔核对,发现有下列几笔未达账项: 1、企业销售产品收到款项16 000元已登记入账,但银行尚未登记入账; 2、企业购入材料开出转账支票13 000元已入账,但银行尚未登记入账; 3、银行代收企业销货款9 000元已入账,企业尚未收到有关票证; 4 、 银行已划转电话费350元已登记入账,企业尚未收到有关票证。 要求:编制银行存款余额调节表(16分) 银行存款余额调节表 2019年5月31日 项目 金额 项目 金额 企业银行存款日记账余额 (1) 银行对账单余额 (5) 加:银行已收,企业未收 (2) 加:企业已收,银行未收 (6) 减:银行已付,企业未付 (3) 减:企业已付,银行未付 (7) 调节后余额 (4) 调节后余额 (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
8月份付工资时,企业应付年金账多挂2分钱(实际工资表是对的),造成银行存款总账余额比银行对账单单多2分钱,怎么调账?
某企业2×21年6月30日核对银行存款项目,当日银行存款对账单余额为426 100元,经银行存款日记账与对账单逐笔核对,没有其他错账,只发现以下未达账项: (1)6月28日,银行代收销货款25 000元,银行已记账,但未通知企业。 (2)6月29日,企业开出支票购买办公用品1400元,企业已记账,但银行未记账。 (3)6月30日,银行代企业支付本月水电费5200元,银行已记账,但未通知企业。 (4)6月30日,企业收到客户交来的购货支票32 000元,企业已记账,但银行未记账。 要求:(1)编制该企业2×21年6月30日的银行存款余额调节表。 (2)说明7月初该企业实际可动用的银行存款是多少? 银行存款余额调节表 2×21年6月30日 单位:元 项 目 金额 项 目 金额 企业银行存款日记账余额 加:银行已收企业未收 减:银行已付企业未付 银行对账单余额 加:企业已收银行未收 减:企业已付银行未付 426 100 调节后的存款余额 调节后的存款余额
(二)资料.(共5分)2021年6月30日,某企业从银行取得的银行对账单余额为244200元,企业银行存款日记账余额为238000元。经核对,发现有以下未达账项:(1)企业偿还A公司的货款25000元已登记入账,但银行尚未登记入账。(2)企业收到销售商品款33900元已入账,银行尚未登记入账(3)银行已划转电费4900元并登记入账,但企业未收到付款通知书,尚未入账(4)银行已收外地汇入货款20000元并登记入账,但企业尚未收到收款通知单,尚未登记入账。【实训要求】根据上述未达账项编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表2021年6月30日单位:元项目金额项目金额银行存款日记账余额238000银行对账单余额244200加:银已收,企未收()加:企已收,银未收()减:银已付,企未付()减:企已付,银末付()调节后余额()调节后余额()
老师我们公司的无票收入有两种情况,一种是确定不要票,一种是不确定要不要票。那我申报无票收入的时候怎么申报?
收到一笔款,是A的名义转到账上,算是其中一个股东B的投资款,但现在另一位股东C认为以另一人A转来的款是不属于A的投资款,他们已另外签好说明协议,那这笔账应该如何记录?
一年前的已入账的发票发现开票明细类别有问题,现在再让对方重新红冲开票入账可以嘛,需要调整以前年度嘛
老师你好,我企业所得税今天交了,我可以撤回吗
合并公司当年的汇算哪个公司做
老师开了一张专票,剩下是普票超30万,全额纳税对不
老师 6月的一张进项发票 当月供应商有做部分红冲 现在有两张发票 一个正数 一个负数 抵扣勾选那里是只有正数发票 可以抵扣勾选吗 请问负数发票怎么办? 可抵扣的进项应该减去负数发票的税额
老师,电子税务局在哪里可以找到1季度企业所得税申报表,需要更正修改
老师,社会组织能开专用发票吗?
老师,结转成本时出口退税的成本需要结转吗
借:应付职工薪酬,贷,其他应付款\\企业年金
借其他应付款,贷应付职工薪酬0.02
应付职工薪酬是对,贷,银行存款少写了2分钱?
那你当时支付的时候是借其他应付款贷银行存款。应该是做这个吧。
还是借应付职工薪酬、其他应付款贷银行存款,这个应付职工薪酬少写了,还是其他应付款少写了?
其他应付款多写了2分钱,造成银行存款多付了2分钱?
红冲上月付工资赁证然后再填1个正确的?
借银行存款,贷其他应付款,直接做相反的就可以的,这个只填写差额 两分钱
借,银行存款0.02贷其他应付款\\企业年金一0.02元(用红字表示可以吗)?,
不能用红字的,你用红色的话,你不这样的话在你本来银行就多付了,你还多付两分钱吗?
还是冲红字好些
你好,部队的,你的银行本来就多支付了,你应该增加银行才对啊。
冲上月付工资的凭证,然后再填一个正确的凭证不就可以了吗?
可以的,可以这么做的。
1、上个月由于做账原因造成银行存款与对账单不府,多2份钱,在9月份调账不反结账可以吗(因为8月已经对外报报表了),2、可要编制余额调节表?
可以的,可以这么做的。
余额调节表怎么编的
单位已付,银行未付金额填写两分钱。