同学你好 收入都是同一个公司的吧

我同行业是国际物流运输,是跟国外的快递公司合作的,在国外快递公司开了一个下单账号(此账号不是我司与国外直接签的,是我老板名下的公司),我司是提供账号给国内的客户下单运输。我司预收的款一般都是美金(私户收),这预收款只是用来给客户下单的基本费用,等国外真正的账单出来,再来结算的。算这种分录怎么做。1、收到预收款(人民币),借:银行存款--XX银行 贷:预收账款,那出了账单,要跟客户结算,要怎么做分录。2、收到预收款(外币),借:银行存款-外账号(此金额是写美金的金额,还是写当天用中行折算价的金额)结汇又怎么样分录?老师,就这两个问题
老师,我们是有自营出口权的深圳A公司,需要国外客户把货款付到(香港B公司在内陆开设的离岸账户上),然后再从香港B公司的离岸账户付款给我的深圳A公司,报关出口给香港B公司,这样算是收汇吗,是否可以正常退税?
老师 这两种收款方式在税收上有什么不同啊? 1、A公司通过国内银行账户直接接收国外合作公司的外汇; 2、A公司设立境外主体以及在境外开银行账户(比如在香港开账户),国外合作公司将外汇打入该账户,然后A公司的境外银行再将此笔外汇汇入A公司国内的银行账户,再进行结汇;
1.假设某年A国与其他国家共发生了以下13笔国际经济交易: (1)A国某公司对B国某公司出口一批价值为280万美元的机械设备,后者用其在A国某商业银行的美元存款支付了这笔进口贷款; (2)A国某公司从C国进口一批价值50万美元的小麦,货款系用A国某公司在C国某商业银行的美元存款支付的; (3)B国人在A国旅游观光花费20万美元, A国某国际旅行社将其美元外汇收入存人在其国外的商业银行账户上; (4)A国人在C国旅游观光花费30万美元,C国某国际旅行社将其美元外汇收入存入其在A国的商业银行账户上; (5)A国某进口商租用D国的油轮共支出30万美元,支付方式是使用A国某进口商在D国的商业银行账户上的美元存款; (6)A国某公司将其某项专利技术出售给B国某公司,后者用100万美元的产品抵偿这笔款 页; (7)A国某公司购买B国的有价证券共获得收益20万美元,存入其在B国某商业银行的账户 (8)A国政府用其外汇储备50万美元的粮食向F国提供经济援助; (9)E国某国际企业以价值800万美元的机械设备向A国投资开办合资企业; (10)A国某公司用500万美元购入D国某家上市公司股份的51%,D国股票的卖方将其美元外汇收入存入其在A国的某商业银行的账户上; (11)B国某投资者用其在A国某商业银行的20万美元短期存款,购入A国某公司发行的10万股普通股票; (12)B国中央银行用其在A国某商业银行的美元外汇存款从A国国库购入相当于50万美元的黄金; (13)B国政府将与100万美元等值的特别提款权调换成A国货币,存入其在A国某商业银行的账户上。 试编出A国在该年度的国际收支平衡表。8/10 公司购买B国的有价证券共获得收益20万美元, 存入其在B国某商业银行的账户 (8)A国政府用其外汇储备50万美元的粮食向F国提供经济援助; (9)E国某国际企业以价值800万美元的机械设备向A国投资开办合资企业; (10)A国某公司用500万美元购入D国某家上市公司股份的51%,D国股票的卖方将其美元外汇收入存入其在A国的某商业银行的账户上; (1 1)B国某投资者用其在A国某商业银行的20万美元短期存款,购入A国某公司发行的10万股普通股票; (12)B国中央银行用其在A国某商业银行的美元外汇存款从A国国库购入相当于50万美元的黄金; (13)B国政府将与100万美元等值的特别提款权调换成A国货币,存入其在A国某商业银行账户上。 试编出A国在该年度的国际收支平衡表。
老师,公司收货款$70000,未到公司美金账户,中国银行在境外结汇后到账人民币账户。回单显示付款人:中国银行,收款人:公司;账务处理:借:银行存款 贷:应收账款 吗?还是借银行存款 贷应收账款 后再结汇借:银行存款 营业外收入-汇兑收益 贷:银行存款?对公明细:美金账户无显示,人民币账户上有来自中行的收款
老师,我报表上现金还有几百万,现金都是白条了,都是借走了,只写了张借条,我应该怎么处理?有些公司都注销了,我账上该怎么做账了?
老师,其他应收款出现负数,是不是根据明细账,把贷方的金额重分类到其他应付款吗
问题1:个体户做账都需要发票吗?2:房租费房东不愿意开发票,直接转款的记录可以做账吗?3:还有些在网上买的电子设备要享受优惠所以不能开个体户的发票,开的业主的,这个可以做账吗?
房东的房租从公户转 不开发票可以吗
外贸出口企业,当月先收到预收款 -次月再出口报关 -再收齐尾款,账务处理(包裹月底调汇)
建筑行业一般纳税人异地施工,总包在预缴2%的增值税的时候,是不是以开发票金额减掉分包的含税价后的余额价税分离后的不含税价乘以2%,我不确定减分包是分包的发票金额对吗?
建筑业一般纳税人做为挂靠方,被挂靠单位是一家集团公司,集团公司把这个业务给分公司做了,挂靠单位给分公司开成本发票。这情况分公司会给集团公司开发票,集团公司又开发票给业主拨工程款?这个程序正常吗?不是说分公司的增值税在当地缴,所得税会汇总在集团公司缴
老师好,我查看之前会计的明细账,没有计提社会保险这个科目,现在做发工资的凭证,公司给员工代交的部分,我做的其他应收款—社保个人部分,原会计没得这个科目,我现在应该填凭证,他的其他应收应付都没得社保个人部分这个子科目
分公司有笔业务,需要用总公司的名义报名。报名费是分公司转给总公司,总公司转给业主。请教老师这种情况分公司怎么做账呢?
对方公司法人付款给我们公司公户。然后开票给他们公司。这样子合规吗?需要啥手续不
是同一个公司
就是在国外取得收入 然后国内收款的两种方式
就是收货款的这两种方式 在税收上面有什么区别
同学你好 这个没什么区别