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以前年度虚开了一张酒店住宿普通发票后被税务稽查怎么调整呢?款已经付了,收不回来,所得税是亏的,不用弥补

2022-09-27 11:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-27 11:13

借:营业外支出,贷:*费用,或成本看当时是怎么记的。

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快账用户2968 追问 2022-09-27 11:14

这个不需要调整以前年度损益吗

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齐红老师 解答 2022-09-27 11:20

金额小可以简化处理。可以一次性计入当期损益。如果金额比较大,对报表决策者形成影响,用以前年度损益调整。

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借:营业外支出,贷:*费用,或成本看当时是怎么记的。
2022-09-27
你好,请问是对方虚开给你们的吗? 自己是受票方的话就是前期的成本要调减: 借:应付账款-** 贷:以前年度损益调整
2021-08-11
你好;     你要调增处理; 你去写 《纳税项目调整明细表》第15行“(三)业务招待费支出”:第1列“账载金额”填报纳税人会计核算计入当期损益的业务招待费金额;第2列“税收金额”填报按照税法规定允许税前扣除的业务招待费支出的金额,即:“本行第1列×60%”与当年销售(营业收入)×5‰的孰小值;第3列“调增金额”为第1-2列金额。  
2023-02-22
可以做到营业外支出税前扣除
2022-01-14
你好,你们是什么行业?你们收到的普票做了成本对吧?
2023-03-02
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