您好,这个是属于周转材料举行
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
老师你好,请问一下我们单位买了没贴标的湿巾,应该是准备自己再往里面添加点原料然后贴标卖出去,这种情况,这个湿巾应该计入什么科目
老师 我有一笔银行回单 加起来 282748.6 我开票开成了282748.5 怎么做账
请问印花税是怎么交?税务局是怎么知道公司签了多少份合同?
请问老师,水资源税是在电子税务局申报,一般纳税人是月报还是季度报?
公司员工在外培训,培训方开的发票是其他咨询服务)咨询服务费,这个可以吗?
您好!老师麻烦问一下我们个体户有员工交社保要申报工资薪金计算个税,我第一次经历不知道怎么处理
发现账上a公司的预付账款剩余1000,但是取得了1500专用发票,可能是之前没取得发票但是充了预付账款入到了费用。现在1500专票对应进项税,能直接勾选抵扣10月销项吗
老师,我们公司是旅游景区,现在把景区场地租赁给B公司(B公司用来做研学基地),收场地租赁费。业务宣传这些都是B公司做然后与第三方签合同,但是第三方的钱是打到我们公司账户(因为假如金额超过了500万,我们公司要分红10%,为了监控B公司收入),我们公司再把这个钱打回B公司。 2-现在我们公司为了营业收入高就想把B公司的钱都整成我们公司的营业收入,把分红留下剩余的都打给B公司,打给B公司的款做成成本。叫B公司给我们公司开发票做成管理费或者成本。这样合规吗?3-我们公司假如给第三方开发票我们公司是不是就多纳税了,增值税。
老师,收到计量检测公司的一张仪器校准服务费1万元,需要交印花税吗
中秋送给员工月饼需要申报个税吗?
老师,您好!请教您一个问题 企业的残次品是否需要做账务处理呢? 还是残次品算到了当月成本中了,以后在销售确认收入计入营业外收入冲减成本费用,这样可以吗? 另外仓库有一套完整的残次品进销存仓库账。 谢谢老师指导!