你好,登录电子税务局,点击报表报送情况查询,点击后面的修改按钮,把报表修改成正确的,然后提交。
老师,我想问下,怎么在电子税务局里面查询以前年度的财务报表呢?
请问老师,财务报表在电子税务局里面怎么更改前两个月的报表呢
老师,您好!请问以前在电子税务局里面申报的报表(资产负债表,财务报表),在哪里查询呢?
老师,电子税务局里面怎样变更之前的财务报表0
老师 汇算清缴后需要补税 那么涉及到财务报表的修改 在电子税务局里面需要操作下更正申报前面所填写的财务报表吗
老师,出口退税发票,有的退税有的不退税怎么做分录
清华附中实时网课有么?
老师,请问24年底计提年度奖金,25年5月发放的,这样汇算时要不要调增
老师您好,请教一下电费积分兑换成预付电费怎么做分录,主要是贷方科目我不知道怎么选,我们是事业单位,谢谢
请问,之前应收计提了坏账,后来为了能要回来款,我们给出了现金折扣,请问这笔账怎么入呢?
小规模纳税人实行小企业会计准则,23年8月开具了税率为1%增值税发票(发票不含税金额107821.78元,税1078.22元)在24年8月发现23年的这张税率为1%的发票税率开具错误,应该开具为税率为5%的增值税发票(按照5%开具后应为不含税金额103714.29元,税5178.71元)。因购买方不配合红冲发票,税务局给出的处理方案是不用红冲发票,直接更正23年8月的增值税报表,补交销项税4107.49元(5158.71-1078.22)。因为补交的这4912.31元销项税是23年发生,24年缴纳的,那这4912.31的销项税的账务处理应该处理在23年还是24年,如何做会计分录。同时产生的636元的滞纳金账务处理应该处理在哪一年,如何做会计分录。
老师您好!我公司去年发生了研发费用100万,全部在管理费用-研究费用科目里,全部费用化。现在我要做汇算清缴,研发费用的数据直接在A104000期间费用明细表中自动带出。但是主表A100000表中这个数据被包含在了管理费用的数据中。研究费用没有数据。那我需要把主表中发管理费用减去100,填到研究费用烂次里去吗?
公司仓库报损了一批保质期过期的材料,这部分损失可以所得税前扣除吗?
老师,贷款利息支出是不是需要银行开发票才能扣除费用,手续费也是这样
工地上的工人可以自己申报个税吗?
老师,没找到报表报送情况查询
你好,就是你平时报送报表的地方,就有报表报送情况查询啊
看到了,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。