可以抵扣进项税是272000%2B2750%2B600=275350 销项税的计算是(1000*3390%2B508500%2B169500%2B50*3390%2B10*3390)/1.13*13%=491400 应交增值税的491400-275350=216050

A公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机。本年7月有关经济业务如下:(1)购进一批原材料,取得的增值税专用发票上注明的税额为26000元;支付运输费,取得的增值税专用发票上注明的税额为360元。(2)购进低值易耗品,取得的增值税普通发票上注明的税额为5200元。(3)销售M型洗衣机l000台,含增值税销售单价为4520元/台;另收取优质费293800元、包装物租金103960元。(4)采取以旧换新方式销售M型洗衣机50台,旧洗衣机含增值税作价180.8元/台。(5)向优秀职工发放M型洗衣机10台,M型洗衣机的生产成本为1755元/台。已知增值税税率为13%,上期留抵增值税税额为42000元,取得的增值税专用发票已通过税务机关认证。要求:(1)计算A公司可以抵扣的进项税额;(2)计算A公司当月销售M型洗衣机增值税销项税额;(3)计算A公司当月通过以旧换新方式销售M型洗衣机增值税销项税额;(4)计算A公司当月向优秀职工发放M型洗衣机增值税销项税额;(5)计算A公司当月应纳的增值税税额。
A公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机。本年7月有关经济业务如下:(1)购进一批原材料,取得的增值税专用发票上注明的税额为26000元;支付运输费,取得的增值税专用发票上注明的税额为360元。(2)购进低值易耗品,取得的增值税普通发票上注明的税额为5200元。(3)销售M型洗衣机1000台,含增值税销售单价为4520元/台;另收取优质费293800元、包装物租金103960元。(4)采取以旧换新方式销售M型洗衣机50台,旧洗衣机含增值税作价180.8元台。(5)向优秀职工发放M型洗衣机10台,M型洗衣机的生产成本为1755元/台。已知增值税税率为13%,上期留抵增值税税额为42000元,A公司取得的增值税专用发票本年7月符合抵扣规定.根据上述资料,计算应纳税额。
公司为增值税一般纳税人主要从事生产和销售,洗衣机2019年十月有关经济业务如下,购进一批原材料,取得增值税专用发票注明税额272000元支付运输费取得增值税专用发票注明税额2750元二购进低值易耗品取得增值税普通发票注明税额8500元销售A型机1000台含税销售单价3510元每台另收取优质费526500元,包装物租金175500元,是采取以旧换新方式销售A型洗衣机50台,旧洗衣机每台作价117元含税,五,向优秀职工发放A型洗衣机,石台每台生产成本2106元,六,上期留抵增值税税额59000元,根据上述材料,不考虑其他因素计算,本月应纳的增值税
2022年9月27二、计算题1.A公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机。2019年8月有关经济业务加F。(1)购进一批原材料,取得增值税专用发票上注明的税额为272000元;支付运输费,取得增值税专用发票上注明税额2750元。(2)购进低值易耗品,取得增值税普通发票上注明的税额为8500元。(3)从小规模纳税人处购进一批零部件,取得税务局代开的增值税专用发票,注明的价款为20000元。(4)为修建仓库领用一批原材料,该批材料购进时成本为10000元(已经抵扣进项税)。(5)销售A型洗衣机1000台,含增值税销售单价3390元/台;另收取优质费508500元、包装物租金169500元。(6)采取以旧换新方式销售A型洗衣机50台,旧洗衣机作价116元/台。(7)向优秀职工发放A型洗衣机10台,生产成本2106元/台。要求:计算该企业当月应纳增值税税额。(已知上期留抵增值税税额为59000元,取得的增值税专用发票已通过税务机关认证)
二、计算题1.A公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机。2019年8月有关经济业务加F。(1)购进一批原材料,取得增值税专用发票上注明的税额为272000元;支付运输费,取得增值税专用发票上注明税额2750元。(2)购进低值易耗品,取得增值税普通发票上注明的税额为8500元。(3)从小规模纳税人处购进一批零部件,取得税务局代开的增值税专用发票,注明的价款为20000元。(4)为修建仓库领用一批原材料,该批材料购进时成本为10000元(已经抵扣进项税)。(5)销售A型洗衣机1000台,含增值税销售单价3390元/台;另收取优质费508500元、包装物租金169500元。(6)采取以旧换新方式销售A型洗衣机50台,旧洗衣机作价116元/台。(7)向优秀职工发放A型洗衣机10台,生产成本2106元/台。要求:计算该企业当月应纳增值税税额。(已知上期留抵增值税税额为59000元,取得的增值税专用发票已通过税务机关认证)
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