你好,借工程施工分包款,贷银行存款,没有发票,正常做账,就是不允许抵扣所得税。
老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 ,钱已经付了,但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ? 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票,这怎么做分录呢?
老师,我公司是测绘公司,有一些项目给分包商做,项目完成了我公司付首款,但是分包商还没开发票给我们,请问这个打款怎么入账?
老师,请问我们公对公付款给了对方,但是对方不能开发票给我们,那这个预付账款怎么平账呢?
请问老师,支付项目分包款给个人,但对方开不了发票给我们,这应该怎么做账呢
老师,我们的酒店外包给别的单位经营,我们给对方支付款项,对方应该给我们开什么类型的发票呢。谢谢
老师,银行一般户贷款扣划的分录怎么做
请问一下老师,成本暂估没有附件可以吗
上年多多计提20元附加税,这个季度怎么红冲
老师,汇算清缴审计重分类了,现在申报季度所得税财务报表的年初数是重分类后的数据,要不要更正为账上的数据申报?
24年入账科目是,借,库存商品 应交税费—应交增值税—进项税额 贷,应付账款,今年收到这笔发票在今年红冲了,今年这笔怎么做
老师社保是几号申报?
老师你好,公司账户业务款,可以转实收资本吗?
6月份的时候我司给客户开了专票,7月份客户要求部分金额红冲,因为他们公司要注销,但是我如果部分金额红冲,我的6月份税负率是不是降低了,并且8月份申报7月份增值税的时候,我要写填写原因,这个原因该怎么填写?所以这笔业务我该怎么做合适?账务和税务都需要讲解下,谢谢老师。
员工交社保,分录怎么做!发放工资时怎么做
国际运输程租,收入确认时间
好的 感谢老师
不用客气,工作愉快。
老师工程施工二级明细就是分包款了吗 需不需要二级明细写合同成本
你好,二级科目自己决定就可以的。
嗯嗯嗯 好的
不用客气工作顺利
老师 那有发票的情况下 是不是 借工程施工 应交税费 贷银行存款
哦,对方给你开专票的可以这么做。
老师那看现场经费是不是也应该计入工程施工里 可是看现场又是看了好几个项目的 这个应该怎么做呢
你好,那能分出每个项目是多少吗?分不出来的可以平均分。
分不出来 就比如今天一天跑了好几个项目 然后员工就拿着油费过路费餐费这些回来报销
好,那就平均分摊就可以了。
好的 感谢老师
不用客气,工作愉快。