您好,你们是什么行业?这具体是什么业务?
甲企业为增值税一般纳税人,本年3月发生以下业务:(1)购进纪念品,取得增值税专用发票上注明增值税6000元,将其全部用于集体福利。(2)从某增值税小规模纳税人处购进含税价格为3500000元的原材料,取得增值税普通发票;支付运输企业(增值税一般纳税人)不含税运输费26000元,取得增值税专用发票。(3)销售汽车装饰物品,取得不含税收入30000元;提供汽车修理劳务取得不含税收入18000元;出租汽车取得不含税租金收入6300元。(4)因管理不善丢失一批本年5月购入的原材料(本年5月已抵扣进项税额),账面成本为6600元。甲企业取得的上述增值税专用发票本年6月均符合抵扣规定要求:(1)请问资料(1)中购进的纪念品用于集体福利可否抵扣进项税额?并说明理由。(2)请问资料(2)中购进的原材料可否抵扣进项税额?并说明理由。支付的运输费可否抵扣进项税额?并说明理由。(3)请问资料(3)中销售汽车装饰物品.提供汽车修理劳务出租汽车,是否属于增值税征收范围。如果属于,请计算销项税额。(4)请问资料(4)中管理不善丢失的原材料应如何处理?并计算结果。
7.甲企业为増值税一般纳税人,本年3月发生以下业务:()购进纪念品,取得增值税专用发票上注明增值税6000元,将其全部用于集体福利。(2)从某增值税小规模纳税人处购进含税价格为3500000元的原材料,取得增值税普通发票;支付运输企业(增值税一般纳税시)不含税运输费2000元,取得增值税专用发票。(3)销售汽车装饰物品,取得不含税收入30000元;提供汽车修理劳务取得不含税收入18000元;出租汽车取得不含税租金收入6300元。(4)因管理不善丢失一批本年5月购入的原材料(本年5月已抵扣进项税额)账面成本为6600元。企业取得的上述增值税专用发票本年6月均符合抵扣规定要求:(1)请问资料(1)中购进的纪念品用于集体福利可否抵扣进项税额?并说明理由。(2)请问资料(2)中购进的原材料可否抵扣进项税额?并说明理由。支付的运输费可否抵扣进项税额?并说明理由。(3)请问资料(3)中销售汽车装饰物品.提供汽车修理劳务出租汽车,是属于增值税征收范围。如果属于,请计算销项税额。(4)请问资料(4)中管理不善丢失的原材料应如何处理?并计算结果。
7.甲企业为增值税一般纳税人,本年3月发生以下业务:(1)购进纪念品,取得增值税专用发票上注明增值税6000元,将其全部用于集体福利。(2)从某增值税小规模纳税人处购进含税价格为3500000原材料,取得增值税普通发票;支付运输企业(增值税一般纳税人)不含税运输费26000元,取得增值税专用发票。(3)销售汽车装饰物品,取得不含税收入30000元;提供汽车修理劳务取得不含税收入18000元;出租汽车取得不含税租金收入6300元。(4)因管理不善丢失一批本年5月购入的原材料(本年5月已抵扣进项税额),账面成本为6600元。甲企业取得的上述增值税专用发票本年6月均符合抵扣规定要求:(1)请问资料(1)中购进的纪念品用于集体福利可否抵扣进项税额?(1分)并说明理由。(2分)(2)请问资料(2)中购进的原材料可否抵扣进项税额?(1分)并说明理由。(2分)支付的运输费可否抵扣进项税额?(1分)并说明理由。(2分)(3)请问资料(3)中销售汽车装饰物品.提供汽车修理劳务出租汽车,是否属于增值税征收范围。(1分)如果属于,请计算销项税
老师晚上好! 1.请问下图一般怎么做账务处理?是否可以直接入原材料-包装物呢? 2.开票是不是一定要按税收编码来开? 3.个人预支款无法收回,合法合理怎么账务处理?
老师晚上好! 1.请问下图一般怎么做账务处理?可否直接入库存商品? 2.开票是不是一定要按税收编码来开? 3.个人预支款无法收回,合法合理怎么账务处理? 4.如果制造业企业购入纸箱目的是装货出售。一般怎么账务处理,是否可以直接入原材料-包装物呢?贸易类企业购纸箱又该如何处理?
公司有六个股东 股东要是有报销 可以公户打款吗? 股东未在公司担任职务,未交社保 不发工资的那种股东。
老师您好,做成本核算时领用的原材料是不是都做到产成品成本里,卖废料时就没有成本了
你好,老师,我们企业是做食品加工的。经常会有老板给食品研发人员几笔研发费用,让他用于研发新的产品。因为这个的特殊性研发新的产品买一些材料啊,包材啊,因为量比较少,没有发票的。但是总体研发一个新品出来合计要花费五六万左右,请问可以作为企业的研发费用吗?没有发票的情况下,应该怎么操作呢?
老师发票抵扣发票的税额415.2和税务局有效抵扣额408.5有差异,怎么做账呢
老师好,我们用的是金蝶财务软件,是业务和财结合的模式,一般是录销售订单时生成收入凭证,生主营业务收入下2个二级科目:销售商品收入和提供劳务收入、主营业务成本下也是2个二级科目:销售商品成本和提供劳务成本;库存商品是没有二级科目的。现在9月有出口业务,想区分内外销收入和成本 ,请问金蝶软件上收入、成本、库存商品科目都要设置吗?如何设置?谢谢。
我想问一下就是一个店两个人投资,但是投资比列不知道差钱就补进去,两个人投资额度不一样,收到一些定金一些尾款,其中一个人拿这些定金尾款去填店里装修费用以及打款,怎么才能算清两个人其中一个该补多少钱
老师,我新增一个管理费用的科目的时候,把他的余额登记在贷方了,所以导致在查这个科目的余额表的时候他是没有发生额,只有在利润表体现,就是管理费用的科目余额表跟利润表不一致,差的就是新增科目的这个数,现在7.8月份的账已经结了,现在如何把这个科目的余额转到另一个新增的管理科目里去
老师,我们卖手机,打算清库存,售价低于成本价销售怎么做账务处理
委托报关协议是不是要电子口岸卡登陆才可以
实务中是不是避免用以前年度损益调整
有一家是贸易,有一家是制造业。 想问下商业汇票贴现的利息的二级科目是什么?
你好,贴现利息对方提供发票吗?
正常的话贴现利息应该是记录财务费用手续费