你好,按你的实际金额填,最新余额就是所有应收账款余额,后面就是分时间段填写了。到期和未到期你自己区分后填进来

老师好,这个表该怎么填呢
老师好!问下这个表该怎么填呢?
老师我问下这个表怎么填呢?减免明细表需要填吗?
你好老师问一下我这个应该怎么填呢,减免税申报表里边的数是销售额减免的那2%。请问主表应该怎么填呢?开的都是普票。
老师,问一下这个表应该怎么填呢?
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
我一项一项问您吧,比如我要填2208那一列,我该从导什么数据呢?从哪里导出来?
你好。2208.就是你8月没有收回的应收账款金额 ,从你的明细账里导出来。
是需要把应收账款和预收账款的明细账都导出来吗?还有怎么取数?
你好,你把供应核算明细表,按供应商导出来,看8月的应收账款的借方期末余额。
预收账款呢?还有导出来的不是应收账款和预收账款明细账吗?没听明白
你好,你分客户核算,预收账款也要分开导出来的
我知道供应商和客户的区别,我的意思是您说的供应核算明细表里是不是也有预收,您只要告诉我2208那列数据从哪里出来的,是应收账款借方余额加上预收账款借方余额,还是应收账款借方余额加负的预收账款借方余额就行
你好,预收收账款,你如果是在应收账款下面核算,那就只导应收账款明细表。 如果预收账款是按预收账款科目核算的,你要把预收账款明细也导出来 2208那里的数据就是根据不同客户的应收账款8月末的借方余额来填的。 如果预收账款那里有金额,2208的数据那里就填负数
明白了,那2209收款那列数据呢?如果预收账款也挂科目,是应收账款贷方余额加预收账款贷方余额吗?
你好,2209就是看9月当期产生的应收账款没有收回的金额。
嗯,那账期那列呢?还有看到没到期怎么看?看什么数据?
你好,账期是指付款期,不是填数据的,是天付款天数,比如60天付款,就是填60天