票开的是1%的吗?全部都是吗?
老师,我想请问一下这个表应该怎么分析呢
老师好!问下这个表该怎么填呢?
你好老师问一下我这个应该怎么填呢,减免税申报表里边的数是销售额减免的那2%。请问主表应该怎么填呢?开的都是普票。
请问一下老师这个应该怎么更改填写申报呢
老师,问一下这个表应该怎么填呢?
5月27日才开课,我是个纯小白请问现在应该点那,去什么地方去预习呢?
哦,预交个人经营所得税时候,平时假如说累积到9月份,他不到那个200元的营业额,200万的营业额,如何计算个税?个税不有一个200万不到的话,可以免一半的那个税的那个优惠政策吗?那如果他是9月份是180万呃,到12月份能到到200万,这种情况下,这个180万如何缴纳个人经营所得,是减半征收还是正常进行征收?
老师,我们之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的应收余额都转入新的客商了,那收入是每月结转,那收入的客商如何调到新的客商来呀?
去年12月份该交的代扣代缴所得税在今年4月份补交,2025今年汇算用不用调增?
物业成本和收入可以不匹配,只要收入不用转成本,这样可以吗?
老师好,小规模纳税人2024年第一季度红冲了2022年的免税普票,金额:223110。2024一季度还开具了2张专票,金额:165048.54,税额:4951.46。普票1张:金额:220900.99,税额:2209.01。2024年一季度申报增值税时忘填报红字发票,现在需要更正2024年一季度申报增值税,请问增值税报表怎么填写
老师:我们盈利,但是账上没钱怎么查原因
外资企业,法人也是境外的自然人,请问每年都要找事务所出审计报告吗
开具电子发票普票,可以有清单吗?
汇算清缴的基本勾稽等式有哪些
是的,1税率的。专票和电子票
你好,那个免税税额按照不含税的金额乘以3%来的。
专票不含税金额吗?还是专➕普一共的不含税金额✖️百分之三呢?
你好,普通发票乘以3%的金额。
还有哪一行需要填呢?
纳税减征额不要修改,应纳税减征额用专票的不含税金额乘以2%和减免明细表本期发生额、实际抵扣金额是一样的。
应纳税减征额就是16行的那个金额。
老师您跟我说一下哪一行需要填哪个数吧?哪里需要修改的
第一行和第二行填写专票的, 然后16行填写专票,不含税的金额乘以2%, 第十行填写普通发票的, 免税的税额是普通发票的不含税金额乘以3%。