1借库存商品1000000 应交税费应交增值税进项税额130000 贷银行存款1130000

2.某棉纺厂被主管税务机关认定为增值税一般纳税人,生产的涤棉布货物税率为13%。2021年4月发生如下经济业务:(1)外购染料一批,取得增值税专用发票上注明价款200000元,税率13%;支付一般纳税人运输公司的运费,取得增值税专用发票,发票上注明运费1500元;(2)从农民个人手中收购其自产棉花用于生产,开具的主管税务机关核准使用的收购凭证上注明收购价为60000元,入库后,将这批棉花的20%发给职工,作为职工福利。(3)从小规模纳税企业外购低值易耗品一批,取得增值税专用发票上注明价款为5000元,税率为1%;(4)外购纺纱机一台,取得增值税专用发票上注明价款80000元,税率13%;(5)从一般纳税人供销社购进棉花,取得增值税专用发票上注明价款100000元;(6)本月销售涤棉布给一般纳税人,开具的专用发票上注明金额为800000元;销售给小规模纳税人涤棉布一批,开具普通发票上注明含税价款56500元;(7)将成本价为50000元(不含税)的涤棉布,赠送给当地社区服装厂,该批布同类不含税平均售价为80000元,成本利润率核定为10%;(8)本月受托加工一批纱布,委托方提货时,
欣幸商场是增值税一般纳税人,2021年5月发生以下经济业务:①购进电视机400台,单价2500元,增值税发票上注明税额为130000元,货已入库,款已支付,确定零售价为3500元/台;②购进送货汽车一辆,增值税发票注明价款80000元,注明税额为10400元,车已投入使用,款已支付;③购进棉被2000条,棉褥2000条,棉被单价100元/条,棉褥单价80元/条,增值税发票注明税额46800元,货已入库,款未支付:棉被零售价为140元/条,棉褥零售价为113元/条;④支援灾区棉被1000条,棉褥1000条;⑤本月销售货物取得价款(含税)1755000元;⑥本月支付上月应付帐款58500元;要求:计算东风商场本月应交税额,并作出相应会计分录
欣幸商场是增值税一般纳税人,2021年5月发生以下经济业务:①购进电视机400台,单价2500元,增值税发票上注明税额为130000元,货已入库,款已支付,确定零售价为3500元/台;②购进送货汽车一辆,增值税发票注明价款80000元,注明税额为10400元,车已投入使用,款已支付;③购进棉被2000条,棉褥2000条,棉被单价100元/条,棉褥单价80元/条,增值税发票注明税额46800元,货已入库,款未支付:棉被零售价为140元/条,棉褥零售价为113元/条;④支援灾区棉被1000条,棉褥1000条;⑤本月销售货物取得价款(含税)1755000元;⑥本月支付上月应付帐款58500元;要求:计算东风商场本月应交税额,并作出相应会计分录
欣幸商场是增值税一般纳税人,2021年5月发生以下经济业务:①购进电视机400台,单价2500元,增值税发票上注明税额为130000元,货已入库,款已支付,确定零售价为3500元/台;②购进送货汽车一辆,增值税发票注明价款80000元,注明税额为10400元,车已投入使用,款已支付;③购进棉被2000条,棉褥2000条,棉被单价100元/条,棉褥单价80元/条,增值税发票注明税额46800元,货已入库,款未支付:棉被零售价为140元/条,棉褥零售价为113元/条;④支援灾区棉被1000条,棉褥1000条;⑤本月销售货物取得价款(含税)1755000元;⑥本月支付上月应付帐款58500元;要求:计算东风商场本月应交税额,并作出相应会计分录
欣幸商场是增值税一般纳税人,2021年5月发生以下经济业务,根据业务做会计分录①购进电视机400台,单价2500元,增值税发票上注明税额为130000元,货已入库,款已支付。确定零售价为3500元/台:购进送货汽车一辆,增值税发票注明价款80000元,注明税额为10400元,车已投入使用,款已支付;③购进棉被2000条,棉褥2000条,棉被单价100元/条,棉褥单价80元/条,增值税发票注明税额46800元,货已入库,款未支付;棉被零售价为140元/条,棉褥零售价为113元/条;④)支援灾区棉被1000条,棉褥1000条;⑤本月销售货物取得价款(含税)1695000元,以银行存款收到第四问和第五问怎么回答
久合华财务软件怎么新增账套
老师,请问劳务分包简易征收可以开增值税专用发票吗
老师,请问劳务分包现在增值税法改革后怎么开票
企业交的增值税和企业申报所得税有什么联系吗,两者之间有什么联系吗,增值税算成本还是算费用啊,或者是什么都不算啊
老师,如果员工每个月工资7000到9000元,是以发年终奖划算还是走工资薪金,工资薪金的话5000元免税
老师,湖南这边我刚申报2月的社保 ,有些员工是只有买了工伤保险的,现在有一人要离职,我要怎么做减员呢,
老师,我们公司在深圳,过年买北京那边的烟和白酒送客户,开的发票做销售费用有没有问题啊,这个能在企业所得税前扣除有限额多少吗
老师,去年2月份试驾车处置出售,当时凭证也是做的处置固定资产,但是没找到开具处置固定资产的发票,现在销售要求开二手车发票,能开么?
老师,我现在有个问题,员工有的工资超过了5000元的,我是以发工资的形式的话员工就会交个税,那我以奖金的形式发是怎么算吗,要缴税吗
业务招待费是否可以进项抵扣。
2借固定资产80000 应交税费应交增值税进项税额10400 贷银行存款90400
3借库存商品-棉单200000 -棉褥160000 应交税费应交增值税进项税额46800 贷银行存款406800