同学你好 是金蝶KIS吧
老师,麻烦问下金蝶标准版7月的凭证错了,现在反结账了,也反过账了,改好后,怎么重新结转损益啊,
金蝶反结账后修改凭证,准备结账时说本期还未完成 折旧计提,不能结账,计提结账的凭证没有修改所以凭证已过账,请问这个是怎么处理的
老师,请问一下:金蝶标准版软件,凭证已经审核过账并已经结账,还能修改凭证吗?谢谢!
老师 请问软件用友T+标准版,上月凭证已记账,我现在要做下月的账,需要做哪些,比如过账?
你好,老师,请问金蝶kid标准版已经过账的凭证如何反过账处理
老师,银行一般户贷款扣划的分录怎么做
请问一下老师,成本暂估没有附件可以吗
上年多多计提20元附加税,这个季度怎么红冲
老师,汇算清缴审计重分类了,现在申报季度所得税财务报表的年初数是重分类后的数据,要不要更正为账上的数据申报?
24年入账科目是,借,库存商品 应交税费—应交增值税—进项税额 贷,应付账款,今年收到这笔发票在今年红冲了,今年这笔怎么做
老师社保是几号申报?
老师你好,公司账户业务款,可以转实收资本吗?
6月份的时候我司给客户开了专票,7月份客户要求部分金额红冲,因为他们公司要注销,但是我如果部分金额红冲,我的6月份税负率是不是降低了,并且8月份申报7月份增值税的时候,我要写填写原因,这个原因该怎么填写?所以这笔业务我该怎么做合适?账务和税务都需要讲解下,谢谢老师。
员工交社保,分录怎么做!发放工资时怎么做
国际运输程租,收入确认时间
是的,对的,
同学你好 金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账.具体的方法如下: 1、打开软件后按Ctrl%2BF12,直接点击完成即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。 2、反过账操作方法:同时按下Ctrl%2BF11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn%2BCtrl%2BF11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。 3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改, 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。 4. 、进入会计分录序时簿后找到工具栏上的编辑按键并点击。 5、下拉出菜单然后找到成批销章按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。