借营业外支出贷应交税费。

小规模记账时,累计的应交税费金额,和实际申报扣缴的金额差了0 .01元,多交0.01,请问我该怎么处理?
应交增值税和实缴不符怎么调帐(应交增值税的金额正确,实缴的少0.01 申报时是按四舍五入申报的数据也没有问题,本年一季度有政策出来前3%的增值税)我现在应该怎么处理。
做缴纳社保费的账务处理时,因之前离职员工退还了部分社保和当前员工缴费金额相抵。实际计提时我是按员工本来实际应交的社保费,请问目前这部分差额该怎么处理
老师,我们是小规模纳税人,开了普票和专票,请问我做账的时候普票的税金也做了账,我做了3万多的增值税,实际缴纳的时候只交了专票的2万多,这个差额怎么做账呀?
我们是旅游行业用的是总额法的差额报税,现在我在做账务处理的时候的账面应交税费-应交增值税(小规模)账面金额是28736.57但是我实际缴纳的增值税是10551.24,那这个分录需要怎么做
好的 谢谢
不用客气,工作愉快。