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老师你好 采购的月底我怎么做分录好啊

2022-09-28 11:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-28 11:25

您好, 您这个是什么意思

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您好, 您这个是什么意思
2022-09-28
你好 付款和没付的要分开写的 
2022-09-28
同学您好,进项大于销项这种情况 不需要进行单独的账务处理的
2024-03-29
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-01-28
你好!期末应交增值税科目借方余额则增值税期末有留抵,此金额不需要编制会计分录。月末有留抵税款不用账务处理,保留在应缴税费—增值税借方余额,反应的是未抵扣的税金。转出未交增值税,才这样处理: 借:应交税费—增值税—转出未交增值税, 贷:应交税费—未交增值税。
2022-04-14
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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