你好,学员。具体哪里不清楚
已知A企业取得本息还是销售收入100000元,购货成本(不含税)30000万元,A企业为一般纳税人,供应商为小规模纳税人,取得代开增值税专用发票3%。。本期应纳增值税为多少?(增值税适用税率13%)
2、某工业企业现为小规模纳税人,年应税销售额500万元(不含税),会计核算制度也比较健全,符合作为一-般纳税人条件,适用13%增值税率,该企业可抵扣的购进项目金额为400万元(不含税)。要求:分析该企业应当选择作为一般纳税人还是小规模纳税人?
某生产性企业,年销售收入(不含税)为880万元,可抵扣购进金额为500万元。如果作为一般纳税人增值税税率为9%。年应纳增值税额为34.2万元。如果作为小规模纳税人,增值税率为3%。请从纳税人身份角度对该企业进行纳税筹划
某企业年度销售收入为400万元,销售成本为350万元,取得增值税专用发票的税额共为45.5万元。企业企业应该选择登记为一般纳税人13%还是小规模纳税人3%?
某企业预计年度销售收入为400万元(不含税),不含税销售成本为350万元(不含税),取得增值税专用发票的税额共为45.5万元。以下说法正确的是()。A.企业应该登记为一般纳税人B.企业应该登记为小规模纳税人C.企业登记为一般纳税人比小规模纳税人增值税税负高D.企业登记为小规模纳税人比一般纳税人增值税税负高E.若企业为一般纳税人,应交增值税6.5万元
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗