您好,专家的计入到主营业务成本,统一计入
老师,公司是酒店行业,主营住宿和餐饮。我想请问,客房的洗涤费、网络费、水电费是计入主营业务成本?还是计入销售费用里合适?还有一线员工工资计入哪里合适?
老师,我公司主营医学会展服务,请问会议期间发生的专家餐饮费、住宿费、会议用的耳麦、电脑、摄像费是计入主营成本还是销售费用?还有请来的专家劳务费计入费用还是主营成本
某会计事务公司的主营业务收入是收取某项目的审计费。为完成该审计项目发生的业务人员外出的住宿费,车费,餐费等是记入主营业务成本,还是记入期间费用核算?
会展公司发生的餐费、住宿费、医药费、布置费用、打车费用是直接计入主营业务成本吗?另给客户订的火车票机票怎入账?代订的服务费怎么入账?
老师,我们属于非学历教育培训公司,接了个农业培训项目,培训场地是在酒店里,涉及到用餐、住宿等费用,会议室可以免费使用,请问一下培训期间发生的餐费住宿费是直接计入管理费用会议费呢?还是说直接计入主营业务成本?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
个体工商户用自己的房屋经营 需要缴纳房产税和土地税吗
那其他的呢会议期间的餐饮住宿费 宣传展架费 车费也计入成本吗
您好,那些计入到费用