您好,对的,那些计入成本,客户的那些,是可以做销售费用的
您好,请问下,公司的经理报销接待公司的客户(发生有住宿费、机票费、dd快车客运服务费、餐费、做飞机的保险费)这些都 是开公司发票,持发票过来报销,这个怎么分类入账,机票费dd快车费入、机票保险哪个科目?
会展公司发生的餐费、住宿费、医药费、布置费用、打车费用是直接计入主营业务成本吗?另给客户订的火车票机票怎入账?代订的服务费怎么入账?
老师我想咨询:泥浆车大车运输司机的包食宿费用,可以计入到主营业务成本里吗?要是做账,会计分录怎么写
公司的主营业务是机械加工和维修,没有产生产品,维修好客户的商品后交付给客户,车间人员的工资和设备的折旧费用等直接计入主营业务成本/劳务成本可以吗?不通过制造费用科目?
老师我们是咨询公司,我们收到差旅费发票,灵活就业平台服务费发票,怎么做账,直接借记主营业务成本,进项税贷记银行存款吗,差旅费(住宿,吃饭)普票的话,也可以计入主营业务成本吗
银行开立一般户还需要向银行报备吗?
老师之前会计做账可能加税合计库存商品了,老师我现在应该怎么改过来呢?
个人所得税专项扣除标准是多少,例如员工一月4500,二月5800,二月是不是在不考虑专项扣除会涉及个税
老师晚上好,我劳务公司是一般纳税人准备接一单业务,就是专门发放工资的派遣,开劳务发票是按照6%的开专票,我公司需要收取对方的多少个税点 才合理才不会亏本呢,这个税点又是怎么个计算,老师给指点一下,谢谢
从事简单会计工作几年了,但不算很有天赋,最近有会计研究生和mba研究生,从就业前景看老师们建议考哪个比较好,想听听建议,谢谢
哪里填的不对呢提交不了
无票支出该怎么处理 转给员工 他线下采买
我们公司是生产制造企业,有商品出口业务, 我们的业务模式是代其他公司出口赚取佣金,但是对方公司的开具的进项发票的进项税额是我们垫付的,我们公司今天结汇金额是1385261 进项发票开具的不含税金额是1371398 这样计算出来的换汇率约等于1,这样合理吗?
朴老师回答 宿舍员工电费智能电表充值,最终收款电费到公司账户上,如何入账啊
朴老师进 请问一般纳税人和小规模附加税都是月度不超过10万城建税减半、教育费和地方教育费减免吗