你好,如果做借款的可以。

您好,公司一个以现金入资的合伙人,收到钱计入了其他应付款。然后请问我上个月计提的工资。用这个其他应付款抵扣了,请问如何做账呢?
老师你好,我想问一下哈,老板自己拉来一部分商品,想用这个商品折合成投自己对公司的投资,分录的话可以写: 借:库存商品 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:实收资本 可以吗!
老师你好,我们保洁公司,公户收到保洁费,老板就转出去付工资,我挂老板借款,其他应收款,那我付工资的时候可以借:应付工资,贷:其他应收款吗
你好老师,新建公司合伙的投资,收到的钱我用其他应付款可以不
老师,你好!我公司账面上的其他应付款欠的法人的钱,这笔钱我直接转到实收资本可以吗
发票开进去,进项税金抵扣了,结果下个月红冲了,增值税咱么办
电子税务中发票冲红后,开票金额会马上增回来吗?
一次性奖金可以年底统一申报吗
老师,月末或年末结转的增值税与实际交纳的金额有点差额,如何处理呢
请问老师,一张报关单有14项商品,这些商品可以按退税的和不退税、不同采购公司,开具销售发票吧
会计人员想创业,能做什么呢?想时间自由点
老师我这是机关单位用预算一体化双分录记账,24年有个工程50万没入固定资产,要在今年补录进资产系统里我会计分录怎么记账呢,去年按 借:事业支出 50 贷:财政补助收入 50
请问一下,老师小规模期间开的专票开了购买方的电话地址开户行,但是在票面上还没有显示出来,这种有没有问题呢?如果只填纳税识别号跟纳税人名称可以吗?
老师我计提年终奖,跟随12月工资一起申报,明年在发放可以吗?还算是今年的费用吧?
工作餐费入账明细科目
实收资本和其他应付款有什么不同
实收资本是投资款,以后不需要还钱的, 其他应付款是借款,需要还钱的。
小规模,50万注册资金,用那个分录合适
你好,在认缴期内的哪个都可以啊。
看你股东手头宽裕吧,如果不需要还钱的,做实收资本。
我是不是得和股东商量一下
可以的,可以这么做的。