是的,就是那样处理的哈

老师你好,我们保洁公司,公户收到保洁费,老板就转出去付工资,我挂老板借款,其他应收款,那我付工资的时候可以借:应付工资,贷:其他应收款吗
老板其他公司代买社保,我们公司发工资总共25000。如自己公司购买社保人数1人,老板其他公司代买社保三个人,工资发放代个人部分423.38✖️31270.14,1270.14这部分做工资发放时挂往来其他应付款-老板1270.14吗?计提工资借管理费用25000贷应付职工薪酬25000,发放工资借应付职工薪酬25000贷银行存款23306.48 其他应收账款-代付公司员工个人部分1人 423.38 其他应付款-老板 1270.14对吗?
老板其他公司代买社保,我们公司发工资总共25000。如自己公司购买社保人数1人,老板其他公司代买社保三个人,工资发放代个人部分423.38✖️31270.14,1270.14这部分做工资发放时挂往来其他应付款-老板1270.14吗?计提工资借管理费用25000贷应付职工薪酬25000,发放工资借应付职工薪酬25000贷银行存款23306.48 其他应收账款-代付公司员工个人部分1人 423.38 其他应付款-老板 1270.14对吗?
而是请教一个问题哈,就是发工资的时候是 借应付职工薪酬 贷:其他应收款个人保险,银行存款。 等到交保险的时候,是借应付职工薪酬,其他应收款-个人保险 贷:其他应付款 我就是没大理解,就是发工资的时候把个人部分扣出来,交保险的时候再把个人部分付出去,就是借贷就平了是吧? 其他应收款不应该是借加贷减吗? 为什么他发工资扣这一部分?他是在贷方交保险的时候,这个其他应收款在借方呢?
老师你好,工资的分录:借其他应收款/员工社保 贷:银行存款 借:其他应付款 贷:其他应收款/员工社保 可以这样吗
补申报往年收入,财务报表用不用去更正
麻烦老师帮忙解答一下,积攒起来的问题,谢谢 1、商品销售收入确认时点的财税差异 2、商业折扣、现金折扣、销售折让或者退回的财税差异 2.1“回扣”能入账吗?税务上如何处理? 3、售后回购业务财税差异 4. 以旧换新业务财税差异 5、售后租回业务的会计与税务处 6、视同销售业务税会差异 7、让渡资产使用权收入的税会差异 8、分期收款财税差异 9、个税手续费收入财税差异 9.1个税手续费返还,奖励给财务人员,计征个税吗? 9.2“午餐补助”还是“误餐补助”?一字之差,缴税的不同 10、营业外收入、营业外支出财税差异 10.1营业外收入交增值税吗? 10.2定金、订金、押金、保证金、违约金的区别和增值税处理
1.企业自有的厂房出租,一般纳税人企业是开9个点的专用发票吗? 2.城镇土地使用税 是多少?怎么计算? 广东惠州
企业是一般纳税人,想通过低价卖料给关联的小微企业达到避税的目的。贸易内小微企业是怎么界定的?
快账,然后建账的时候建3月份的账,然后期初余额写2月份的期末余额,但是试算平衡也平衡了,但是数据借方贷方余额合计跟2月份的试算平衡表期末余额的合计需要一样吗?
老师,您好,建筑公司要付工人工资,他们开不到劳务票,就注册了个体户开材料票给公司,合理吗?
我们25年5月入职了一个残疾人,那我们在申报残保金的时候是怎么计算?有没有享受什么优惠?那如果他从二五年5月开始并未缴纳基本医疗保险(因为他自己交了农村医保,所以职工医保交不进去),是否还能够享受?
初级实操课直播在哪里
投资人价外支付的基金管理费,如果不是直接支付给管理人,是先划入基金账户再支付给管理人,而不是直接从基金资产中支付,可以吗?
小规模 季报未满30万 不交增值税 我做的营业外收入 汇算清缴的时候 是不是填企业收入明细表的第20行 政府补助利得 还有一笔进货商品有瑕疵 双方协商免除货款38000 这笔我应该填19行 债务重组利得
这样做付工资直接附工资表就可以吗,
嗯嗯,就是那样操作的哈
这样处理比较好,还是另外一种就是做一笔收回老板借款(现金),附收据,然后在做分录用现金付工资呢
都可以的,没问的哈
哪个比较有税务风险,还有老板转钱出去,转账用途写什么比较好
一样的效果哈,最好是对公支付
老板转钱出去,转账用途写什么比较好
就写备用金就是了呀