早上好,前一个分录对的 然后再转账给老公司 借 其他应付款—X 贷银行

老师我们公司买材料有些现金付点了,我能不能这样做账,先把钱转给公司材料采购员,等材料发票收到了来冲减,借:其他应收款-**贷:银行存款 拿来发票:借:应付账款-材料商 贷:其他应收款-**,这样做行不行
老师,假如说新公司支付给老公司钱,是不是这样做账:新公司先收到这笔钱 借:库存现金 贷其他应付款—X 然后再转账给老公司 借 其他应付款—X 贷其他应收款—老公司,这样做可以吗
老师请教下,公司法公司企业没钱,是用法人法现金,是不是这样做分录 借 应付职工薪酬—工资 贷 其他应付款 — 法人 以后这个钱支付给法人就这样写 借 其他应付款 — 法人 贷 银行存款
公司挂其他应付款-a公司1万元,想消这个科目,这笔款也不退给 a了,可以这样做分录吗 借其他应付款-a公司 贷其他应付款老板 借其他应付款老板 贷银行存款
A公司借给B公司5万块钱, B公司做账分录:借:银行存款 贷:其他应付款-A 归还分录:借:其他应付款-A 贷:银行存款 A公司支出分录:借:其他应收款-B 贷:银行存款 收到返还本金,分录:借;银行存款 贷:其他应收款-B 分录这样做对吗
老师,如果员工离职了,过年放假的几天,还给不给他算工资呢?
老师,我们1月和2月工资可能下周发放。也就是在这个月内有可能发两个月的工资。比如我们有个员工他这两个月的工资合计是14000,赡养老人每月可扣除1500元,个人部分社保是477.99。那我工资表里面,他的个税怎么计算?是扣除两个5000,还是三个5000?赡养老人是扣除2个1500还是扣除3个1500?这个员工应该缴纳个税是?
老师,无票收入,如果不申报,那就是也不用结转,无票收入对应的成本了,那它账面上的库存,一直都有,怎么解决这个问题?
贸易公司租赁的货场时间是2025年年初,发票开在2026年,并且备注栏有租赁日期,还可以入在2026年做成本费用吗?或者是不备注可以吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答。你说联营啥意思?
请问老师,甲单位,2025年12月支付了2026年1月的工资,所以应付职工薪酬 借方21万,都是发的2026年1月的,但是费用需要在2026年1月摊销,于是导致2025年期末应付职工薪酬-工资借方余额,资产负债表应付职工薪酬负数列示了,财审需要调整么。
请问外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,是否还可以执行简易计税呢
老师,出口汇率按出口月第1个工作日汇率,收汇汇率按什么?
去面试幼儿园会计完整的账务处理模版,跟企业会计有啥不同
外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,在哪里可以查到不是抗癌药、罕见病药,已经不可以简易计税呢
后一个分录是最后贷现金就对了哈
您好,不好意思,忘记前一个分录是现金,我重写 借 其他应付款—X 贷:现金
没事的,我想说一下哈,就是前面一个分录,您看是这样哈:昨天一个股东,转给另一个股东,然后这个股东转到老公司10926.59元是其他应收款股东转过来的,其中有7500支付工资,3426.59元是前期垫付的社保。分录怎么做
您好,以前支付工资和社保的分录是怎么记账的啊,要看以前分录的
7500是代新公司支付的钱
社保是挂账的
您好,借:银行 20926.59 贷:其他应付款-新公司 7500 其他应付款-股东 这是根据您的信息写的分录,其实我没明白社保股东垫付的意义,能入成本费用为啥要挂往来,少点利润少交税不香么
就是社保这个股东已经撤股了,他得把公户帮他垫付的几个月社保还了
您好啊,那我明白了,以前给他交的社保已入费用的话,现在还回来冲费用,做以前的反分录,如果就是挂往来,直接冲往来