早上好,前一个分录对的 然后再转账给老公司 借 其他应付款—X 贷银行

老师我们公司买材料有些现金付点了,我能不能这样做账,先把钱转给公司材料采购员,等材料发票收到了来冲减,借:其他应收款-**贷:银行存款 拿来发票:借:应付账款-材料商 贷:其他应收款-**,这样做行不行
老师,假如说新公司支付给老公司钱,是不是这样做账:新公司先收到这笔钱 借:库存现金 贷其他应付款—X 然后再转账给老公司 借 其他应付款—X 贷其他应收款—老公司,这样做可以吗
老师请教下,公司法公司企业没钱,是用法人法现金,是不是这样做分录 借 应付职工薪酬—工资 贷 其他应付款 — 法人 以后这个钱支付给法人就这样写 借 其他应付款 — 法人 贷 银行存款
公司挂其他应付款-a公司1万元,想消这个科目,这笔款也不退给 a了,可以这样做分录吗 借其他应付款-a公司 贷其他应付款老板 借其他应付款老板 贷银行存款
A公司借给B公司5万块钱, B公司做账分录:借:银行存款 贷:其他应付款-A 归还分录:借:其他应付款-A 贷:银行存款 A公司支出分录:借:其他应收款-B 贷:银行存款 收到返还本金,分录:借;银行存款 贷:其他应收款-B 分录这样做对吗
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
后一个分录是最后贷现金就对了哈
您好,不好意思,忘记前一个分录是现金,我重写 借 其他应付款—X 贷:现金
没事的,我想说一下哈,就是前面一个分录,您看是这样哈:昨天一个股东,转给另一个股东,然后这个股东转到老公司10926.59元是其他应收款股东转过来的,其中有7500支付工资,3426.59元是前期垫付的社保。分录怎么做
您好,以前支付工资和社保的分录是怎么记账的啊,要看以前分录的
7500是代新公司支付的钱
社保是挂账的
您好,借:银行 20926.59 贷:其他应付款-新公司 7500 其他应付款-股东 这是根据您的信息写的分录,其实我没明白社保股东垫付的意义,能入成本费用为啥要挂往来,少点利润少交税不香么
就是社保这个股东已经撤股了,他得把公户帮他垫付的几个月社保还了
您好啊,那我明白了,以前给他交的社保已入费用的话,现在还回来冲费用,做以前的反分录,如果就是挂往来,直接冲往来