借其他应收款6000贷银行存款, 借银行存款6200 财务费用-200 贷其他应收款6000。
老师,我们给国外客户寄了点样品不收费,未报关,走国际快递别人代运的。我们帮客户代垫运费6000。客户收货后把运费打给我们,结汇后进账6200,这怎么做账啊?
我是一般纳税人,外贸出口企业,接了国外客户订单,我们这个订单,2022.5月份收到外国客户预付款24800美金,当时结完汇是这样做账的:借银行贷预收;然后到7月份的时候收到客户尾款+运费44800美元,我们这个时候才计入了收入,这样对吗?记收入的时候把付给广州的那笔国际运费从收入中冲抵了,付给广州的国内运费是我们计入了费用,作为我们的费用了。这样对吗
问出口退税问题以Fob出口,报关金额6800是先收到的,然后在报关出口的,货品完成后,客户打了一笔运费到美金账户,当时和银行说是运费银行不能给予入账,就以样品结汇了。后面收到的货代公司代理运费发票3千多,上面就包含国外部分的快递费,这笔其实不是我们公司的费用是吧?收到国外打的运费怎么做账(以样品出口了是不是得做未开票收入)?收到货代公司代理运费发票怎么做账?
报关单是CIF,出口发票按FOB开具,运费怎么办了,属于我们这边代垫的海运费(货代公司开的我们公司的名字),后面国外客户会把我们代垫的海运费保费这些支付给我们(我们还要多收点),比如运费实际是1000,最后客户会汇1200过来。这种情况运费怎么做账,需要单独就运费还要开具发票嘛,涉及哪些税金哦
老师请问一下公司打销售单,产品和运费分开打印了怎么入账才好呢,运费和产品都的单独收费的,公司跟客户收的这个运费后期我们要快递公司开票给我们了,又把这钱付给快递公司,我们公司代收的这部分运费怎么入账呢
老师,您好,请问交社保的基数是要按员工实际拿到手的工资吗?是不是这样才合规?
请问老师,之前印花税申报未扣款,产生了1元多的滞纳金,现在若想消除这个滞纳金记录,可以作废申报吗?,申报的餐饮服务收入
老师,税务那边说我们有190万左右的白条,我该怎么来理账呢
你好,老师,麻烦问下公司注销,其他应付款有余额,工资有余额,未分配利 润(负数)),前提银行已注销,可以操作债转股,清理其他应付款,可以这样操作吗?
你好,老师,麻烦问下公司注销,其他应付款有余额,工资有余额,未分配利润(负数)),前提银行已注销,可以操作债转股,清理其他应付款,可以这样操作吗?
老师,关联公司代A公司代收代付款项,计入其他应付款贷方或借方,A公司如何做账
老师,每个月转钱备注投资款,然后用来发工资可以转为实收资本吗
老师,财务软件实操在哪里?我怎么没找到
老师,我想再问一下,进出口公司的,在税务局里面退税的操作步聚是怎样的,操作步聚您能写出来,发给我一下吗?谢谢!
我单位借用别人资质干活,付款单位用房子抵工程款,房子怎么不通过挂靠的公司直接过户到我单位呢?
你赠送的借销售费用 贷库存商品 应交税费、应交增值税销项。
不收费的这块按我们的卖价做内销处理吗?不享受免税吗?那增值税申报的时候是填无票收入吗?
对的,是的,是这么做的。
老师,我看是贷:库存商品 应交税费-应交增值税销项,那也没有收入啊,销项在申报表中怎么填。
你好,13%销售货物里面填写的。
不含税收入写0,增值税写上金额吗?不含税收入这边写那个数字呢
按照市场价格填写销售额、税额,它自动出来13%的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。