借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销

小规模公司,专票找税务局代开的,代开时已经缴纳了税款,结果有问题,又找税务局开了红字专票,那这两张票分别都该怎么写分录?
我公司是小规模纳税人,代开了一张20000的含税专票,税金620元由我公司承担,请问这个分录怎样做
小规模代开了一张专用发票,请问怎么写分录?
小规模纳税人代开了一张专票,还没有收款,请问怎么写分录
请问老师,我们公司之前是小规模纳税人收了一张专票没有计提进项税,现在成为一般纳税人的时候那张专票又抵扣了,请问之前没有计提的进项税怎么做分录呐?
老师,暂估时, 借;成本。贷,应付-暂估 这部分是虚的。 现在做账,借,应付-暂估 贷,未分配利润。 这笔未分配利润分录应该什么时候做呢?
老师,养老企业小规模纳税人一个季度不开票免税销售额40万+1%普票10万,10万能享受小规模季度30万内免税吗?
进项税额不想抵扣怎么处理?
小规模纳税人是季度申报增值税,4月份需要计提当月增值税和附加税吗?
老师,请问我们建筑行业有设备维修是个人公司,对方个体户能开票,但是无法对公支付,只能付给个人,会有我们公司引起税务问题吗? 如果采取付给个人,需要一下什么资料留查呢?
对方公司当月给我手误开错了一张发票,且立马就红冲掉了,我这面需要做账吗
招聘平台给我们开招聘费发票可以开信息系统服务技术服务或网络招聘费吗
外贸企业出口退税申报,配单这块差不到任何发票是咋回事
请问,签合同是14支A型号,因A型号数量不足,经客户同意,实际发货是13支A型号+1支B型号,AB型号的售价是一致的,开票要按什么开具?(合同未做变更)
老师现在需要补缴25年印花税,是直接新采集税源申报还是在25年12月申报表上进行更改
麻烦老师把贷方的分录写全一点,我不太清楚
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项税费
小规模要做销项税费吗?可不可以做应交税费-未交增值税
未交增值税是一般纳税人用到的。