同学,你好 有截图吗?

什么情况下可以为了少交税预提成本
老师你好,深圳地区公司,申报无票收入的话,印花税还需要填报吗
我们收到供应商的一张普票,如何入账?
老师你好\'实收资本 印花税扣税,分录,借:税金及附加 贷 银行存款,这么做吗
母公司和子公司之间可以无息借款吗
老师请问下,前三个季度的所得税申报,资产总额那里是按估的数字,现在第四季度按正确的 填没问题吧,?
老师您好,请问申报企业所得税里面有计提的应付职工成本和实际支付的应付职工薪酬,是不是只要计入成本的都算,而实际支付的个人社保,公积金是不是得扣减出来
售卖套盒商品,里面含几个不同商品,开票需要开明细吗
你好老师,合伙企业3个股东要各个股东进自己的个税报一遍吗
老师,小微企业,25年,利润在100-300万,还享受减半征收吗
就是这个表,搞了半天不知道问题出在哪
同学,你好 你这表是自动生成的吗?
不是的,我改动了应收余额和货币资金,还有应交税费
同学,你好 你不能随便变动表格的,会造成不平衡的
我们是这样的,加工业当月加工的,要下月才对账,对完账后才知道金额多少才会开票,就造成了这个收入的时间差,我就做一份实际的给领导看。
要是按开票的来确认收入,看起来有点不同,虽然收入都开票了,有时间差在里面
同学,你好 那你改动的不对,你把你改的金额发我
就改了这图片,6月应收151300.64元+7月-收回的347710.64+13072元=应收额
同学,你好 你这样说,我这边看不出来的 你要告诉我,应收账款你填增了,还是减了,金额是多少
应收账款,我用实际的计算的,6月151300.64+7月185903.79-收回的360782.64=负23578.21元
同学,你好 我要知道原来申报表的应收账款是多少,才可以知道你是哪里算错了
申报7月交税是3.5元包括附加税的(进项为12017.65)
同学,你好 你给的信息看不了,你需要告诉我,你变动了哪些数字,原来金额是多少
这是没改之前的
同学,你好 你货币资金差额13072,应收账款差额185903.76,这是不可能的
货币资金13072元是没有用公账收款的,我加在这上面了
应收我是算出来的,按对账金额减收款金额得出的
我这个报表是按开票做的,刚发给你的是实际的。收入延后一月
同学,你好 你的应收和你的银行不匹配,是不可以的,所以不平
税金计算有问题吗?有笔13072元的未计税,其他的都是正常的
同学,你好 不是,你货币资金差额13072,应收账款差额185903.76,这个差太多了