您好,借:应收账款负数,应交税金-应交增值税(销项税额)负数贷:主营业务收入负数
去年:借:管理费用房租 贷:其他应付款 今年发现发票开错了,我如果红冲的话,跨年的分录应该怎么做
去年开具的发票,今年要冲红,对应的其中一个原材料不冲红,放在今年的项目中使用,但是去年全部计入成本了,今年还能调出来,放在今年的成本中吗
去年开出的发票,今年冲红的,我应该怎么做会计科目
老师,我今天1月开了5万多的发票,红冲了2021年的发票,这个会计分录应该怎么做?
供应商把去年开过来的发票 今年红冲,怎么做账?
这个应税凭证数量和应税凭证名称怎么填写?
老师,提问,之前在银行那边,公司要开二维码收款业务,由经办人帮忙扫码付进公账的钱要怎么做分录,这笔钱后面经办人有报销了,这边又要怎么入分录
印花税按次申报,所属期是按合同签订日期还是申报当天日期?
你好老师,现在厂家给我们加了7个税点,我们给客户加了7个税点,这样一般纳税人操作对不对?加税点我感觉不应该这么加,毕竟得按13交税
老师,现在先成立一个人有限公司,以后能不能再做股转,添加其他股东,就是这个公司能不能再变更为3人有限公司
简易申报额小规模纳税人9月30开了一张普通发票,今天申报税的时候比对不通过,没有9月30日开的那张发票金额到申报表上,简易申报表上怎么手动改数据?在报表那里是灰色的改不了数据
请问一下公司跟劳务派遣签了合同,员工想借钱这个钱一般公司给还是劳务派遣公司给
老师,问一下外销,应该开0税率发票,不小心开成13的税率了,应该怎样处理账,还没申请退税
老师:20年和21年的票可以做到25年账里去吗
老师先成立一人有限公司,以后可以再把其他股东填加进来吗
不计入以前年度损益调整吗?
今年退货是今年发生的事,不追索的
货是去年发出的,今年退不追索吗?
退的去年的贷,借:以前年度损益调整 ——主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)贷:银行存款 借:库存商品 贷:以前年度损益调整—主营业务成本 借:应交税费——应交所得税 贷:以前年度损益调整