您好,借:应收账款负数,应交税金-应交增值税(销项税额)负数贷:主营业务收入负数
去年:借:管理费用房租 贷:其他应付款 今年发现发票开错了,我如果红冲的话,跨年的分录应该怎么做
去年开具的发票,今年要冲红,对应的其中一个原材料不冲红,放在今年的项目中使用,但是去年全部计入成本了,今年还能调出来,放在今年的成本中吗
去年开出的发票,今年冲红的,我应该怎么做会计科目
老师,我今天1月开了5万多的发票,红冲了2021年的发票,这个会计分录应该怎么做?
供应商把去年开过来的发票 今年红冲,怎么做账?
怎么口碑班的实务串讲和习题还没有讲义?老师说串讲和习题要一起讲,马上开课了,还没有上传讲义。
老师税务稽查要求补交企业所得税,涉及的后续处理工作麻烦有哪些呀?
老师你好,我想问一下我们是做售货机的但是机器是另外一公司博的,点位是我们好公司的,我们收入是博公司机器销售额的28点,之前这销售额是博直接按28的点打给我们好公司公账上,现在公司将机器账号切换成我们好公司后,我们有如下问题,1.机器销售额是后台看到的数据而这销售额可能提现到账就没有那么多,也就是有差额,这个分录分录如何写,2.这销售额我们要扣除28%我们好公司收入后,其他剩余销售额要打给实际售货机运行方 博公司,那这个分录如何写,我们是做内账的,还有发票我也不知道到时候咋开了,是按差额开给机器后台通公司么?
#提问:老师:个体工商户开票怎么开?
老师请问一下!员工拿张租车的专票报销,金额是400元,实际付款是390元优惠10元。这怎么做账呢?
老师,我司有房产租给租客,一平方75元,本月开始递增递增5%,递增后即一平方78.75元,但是实收还是按一平方75收,另外3.75元一平方先挂应收,一年后收取,表述的时候写“递增5%即3.75/平方,可延后收取”这样表述对吗?
#提问:老师:小规模纳税人企业所得税不超过一百万的,现在还有5%减半征收政策吗?
老师有个问题,股权登记日如果没有领到本次股利的权利,那它这个计算用不用➕上年股利D0 公式D0*(1+g)/(r-s))+d0
老师现在税务上申报的互联网平台涉税信息是各个平台申报是吧,平台里店铺暂时不用报是吗
#提问:老师:求上海注册小规模个体工商户的流程。
不计入以前年度损益调整吗?
今年退货是今年发生的事,不追索的
货是去年发出的,今年退不追索吗?
退的去年的贷,借:以前年度损益调整 ——主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)贷:银行存款 借:库存商品 贷:以前年度损益调整—主营业务成本 借:应交税费——应交所得税 贷:以前年度损益调整