可以的,但是你汇算清缴的时候调增了吗?如果没有调整的话,红冲今年的成本,然后再结转成本。
老师,图中是今年1月到现在估进来的原材料数量红冲的数量,发票来不了,我想知道,销售成本多转冲出金额2436235.92是怎么计算出来的
去年10月的货因在今年产生退货了,但是这批货的发票已经在去年开过来并入账了,今年发生了退货,对方可以开退货相对应数量的红字发票吗?但是今年还没有业务开展,这样成本出现负数可以吗?
去年开具的发票,今年要冲红,对应的其中一个原材料不冲红,放在今年的项目中使用,但是去年全部计入成本了,今年还能调出来,放在今年的成本中吗
老师2022年12月10号开了一张票成本票,因为是政府的他们去年没有报销,现在要我们红冲掉把票开成今年的日期,类目不变,这夸年的发票可以红冲掉重新开具吗?账务处理咋做?目前还没有做汇算清缴
请问老师,我们是是从今年是4月变为一般纳税人,之前是小规模,去年12月购进12万的材料,今年四月开票15万,为了有进项可以抵扣,就让去年12万客户给我们冲红发票重开了,现在计算第二季度企业所得税时,去年的的12万能当做今年第二季度的成本票吗?
2.长海公司每年使用A材料56 000千克,单位采购成本150元,单位变动储存成本为20元,每一次的订货成本为1 400元。要求:(1)求A材料的经济订购批量及相应的年成本合计。(2)如果A材料是边送边用,每日送货量为250千克,每日耗用量为200千克,请计算A材料的经济订购批量及相应年成本合计。(3)若供应商规定,当企业每次采购的A材料为3 200千克以上时,可享受2%的折扣,材料能够按采购量一次送达。确定企业应如何进行A材料的采购。(4)长海公司对A材料的耗用量正常为每天200千克,订货提前期为10天,求其再订购点。
税款合计22600元,增值税税率13%,增值税是多少
老师汇算清缴完亏损额能跟正常第四季度年末亏损一样的数吗
将摊销过的正使用的蒸汽管路1500元、已经损坏的压缩空气管路1500元结转入产品成本,请编制摊销分录。蒸汽管路是周转材料
将摊销过的正使用的蒸汽管路1500元、已经损坏的压缩空气管路1500元结转入产品成本,请编制摊销分录。
老师新开业医院,第一年亏损80万,税务能查吗
云南白药小柴胡颗粒的哪个阶段的生命周期
老师,我们第一年医院汇算清缴,亏80万,能查我们吗
老师,是所有消费品进口的时候缴纳增值税的计税价格都要加上消费税吗
老师我们一年申报,所得税汇算清缴,我们是亏损,营业收入小于营业成本没事吧
汇算清缴的时候还不知道要红冲发票,所以没调增,具体的会计分录说一下吧,再就是红冲是冲今年的收入和成本是吧
借主营业务成本负数、贷原材料负数。这个就是红冲的。
我们红冲的发票需要给对方是吗,对方已抵扣的.再就是对方已经在开票系统里提交了需要红冲的发票,我们这边可以分月份红冲吗,不一次性红冲完
对的是的可以的,可以这么做。
购进的成本发票我们都已抵扣,我们红冲完发票后是不是必须收到成本方的红冲发票后才能做账,比如我们全额红冲,成本方分2月红冲,那我们当月冲全额成本,还是收到发票的成本
开出了红字信息表,就可以冲到对方给你把发票开回来了之后,你再把这个发票放到后面的记账凭证后面。
我们开出了红字信息表,我们当月就可以做账,全额减少成本进项转出?到时候对方分2个月开来的红字发票一起付到这个凭证后面?还是说他们开过多少发票来,我们当月只能减少发票上的金额
我们开出了红字信息表,我们当月就可以做账,全额减少成本进项转出? 是的 到时候对方分2个月开来的红字发票一起付到这个凭证后面? 是的
开了红字信息表就可以做账务处理的。
好的,还有一个问题,我们外聘人员再另一个公司研发软件,这个软件跟我们研发的硬件是关联在一起的,这样我们就知道需要研发什么样的硬件才能在软件中传输出数据,大体这个意思,那我们外聘人员的费用可以放在研发硬件的研究费中吗
你好,那主体是在你们单位还是对方?
软件是对方的,但是如果没有这些人我们的硬件可能就跟市场上的一样没有优势,就因为他们我们才研发出新的功能,我们在市场上的份额才很大
那研发成功了,你们单位有成果吗?
没有成果,就相当于我们的销售成本
那你们就应该做主营业务成本
好的,还有个问题,我们外聘劳务中午管饭,没有发票,500以内不是可以用收据吗,那是单次还是合计呢,每天500以内每天都可以用收据吗
可以的,但是需要备注好个人名字,身份证号,支出金额,支出项目,每次金额在500以内。
就是店家个人收款的名字是吧
你好是的,是这么做的。