可以的,但是你汇算清缴的时候调增了吗?如果没有调整的话,红冲今年的成本,然后再结转成本。

去年10月的货因在今年产生退货了,但是这批货的发票已经在去年开过来并入账了,今年发生了退货,对方可以开退货相对应数量的红字发票吗?但是今年还没有业务开展,这样成本出现负数可以吗?
去年开具的发票,今年要冲红,对应的其中一个原材料不冲红,放在今年的项目中使用,但是去年全部计入成本了,今年还能调出来,放在今年的成本中吗
老师,去年的一个项目,当时财务24万全部做成了成本,但这个是抖音流量充值,消费后才开发票,今年才开了其中一部分,去年的都早已经做了审计,我今年开票的发票直接放去年凭证后面合理吗?
老师,您看一下两个截图,冲暂估分录是直接冲去年暂估的红冲分录,但工程施工入转主营业务成本没有动(去年做的暂估是根据帐务需要做的数据)。材料专票是今年来的发票做的分录,但入工程施工的材料肯定不能再入成本了,因为去年入了,今年这个材料的分录要怎么做?请写出来,容易看明白。
老师,我们是代账公司,一家小规模去年暂估几十万成本,至今成本票未收全,老板却让把今年第一个季度的工资和费用作为成本来冲去年的暂估成本,就算这样仍然还有几千的暂估没有票。他说剩的这几千就交税,请问我这年报该怎么报?是不是不调整去年的账,只在今年第一季度做对应今年工资和费用金额红冲去年暂估成本的分录,然后在纳税调整表里调增成本那剩下的几千?
朴老师 这一笔显示是抖音充值,我在商家抖音后台该在哪里查这笔充值?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,而且线上24年的推广都没有开票,我现在申请开票,我现在重新做24年的账,而且该推广费我也记为销售费用了,并且更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把推广票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该推广费发票就可以作为费用在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?还是该费用我不能计提,应该要暂估费用才能在更正24年所得税汇算清缴时税前扣除?
两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
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老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
董孝彬老师,我公司24年和25年的账是代理记账做的,我26年入职我公司,老板让我理24年和25年的账(重新做账),24年和25年的账我已经重新做完了,并且之前做错的我也更正申报税费了。代理记账的合同今年5月到期,我现在接回来需要注意什么?代理记账的电子账套和凭证我其实都可以不要了,因为我自己重新做了,那还有别的东西需要从代理记帐处拿回来吗?
汇算清缴的时候还不知道要红冲发票,所以没调增,具体的会计分录说一下吧,再就是红冲是冲今年的收入和成本是吧
借主营业务成本负数、贷原材料负数。这个就是红冲的。
我们红冲的发票需要给对方是吗,对方已抵扣的.再就是对方已经在开票系统里提交了需要红冲的发票,我们这边可以分月份红冲吗,不一次性红冲完
对的是的可以的,可以这么做。
购进的成本发票我们都已抵扣,我们红冲完发票后是不是必须收到成本方的红冲发票后才能做账,比如我们全额红冲,成本方分2月红冲,那我们当月冲全额成本,还是收到发票的成本
开出了红字信息表,就可以冲到对方给你把发票开回来了之后,你再把这个发票放到后面的记账凭证后面。
我们开出了红字信息表,我们当月就可以做账,全额减少成本进项转出?到时候对方分2个月开来的红字发票一起付到这个凭证后面?还是说他们开过多少发票来,我们当月只能减少发票上的金额
我们开出了红字信息表,我们当月就可以做账,全额减少成本进项转出? 是的 到时候对方分2个月开来的红字发票一起付到这个凭证后面? 是的
开了红字信息表就可以做账务处理的。
好的,还有一个问题,我们外聘人员再另一个公司研发软件,这个软件跟我们研发的硬件是关联在一起的,这样我们就知道需要研发什么样的硬件才能在软件中传输出数据,大体这个意思,那我们外聘人员的费用可以放在研发硬件的研究费中吗
你好,那主体是在你们单位还是对方?
软件是对方的,但是如果没有这些人我们的硬件可能就跟市场上的一样没有优势,就因为他们我们才研发出新的功能,我们在市场上的份额才很大
那研发成功了,你们单位有成果吗?
没有成果,就相当于我们的销售成本
那你们就应该做主营业务成本
好的,还有个问题,我们外聘劳务中午管饭,没有发票,500以内不是可以用收据吗,那是单次还是合计呢,每天500以内每天都可以用收据吗
可以的,但是需要备注好个人名字,身份证号,支出金额,支出项目,每次金额在500以内。
就是店家个人收款的名字是吧
你好是的,是这么做的。