借银行存款贷应交税费个税。

之前给雇员申报劳务报酬已代扣代缴劳务个税,之后把这个更正申报为工资收入,税局就把这个代扣代缴个税退回公户,那么这扣出去和退回来的分录怎么做账,只是发生这两笔业务,没有支付劳务费和其它任何支出
个税系统里把新员工的入职时间填成2122年了,导致员工没达到起征点5000就全额缴纳了个税。并且通过三方协议扣款成功。这个员工缴纳的个税怎么退回。可以在年终汇算清缴时退回到员工个人账户吗?要是能退回到员工个人账户,那么个税系统需要更正申报吗?因为系统里更正后,查询该名员工是没有缴纳个税的,我怕更正了系统里就不会记录该员工已缴纳的个税,那到时候年终汇算就不会退了。
#提问#老师请问申报表之前的留底税款被退回企业,所以申报表做进项税转出,现在税务及叫自查,所以做了无票收入,推算下来进项被退回企业的,所以有税款,税务局的说要缴纳税款而且之前退回来的也要补缴进去,老师这个退回来的要怎么退回去?
由于个税更正申报了,有退税,现税务局把个税退回到我们单位账户了,怎么做会计分录?之前发工资时计提了个税,需要冲回么?之前缴纳的个税也需要冲回退回的部分么?
补做以前年度税金分录,已经计提了,缴纳完未做账,发现有增值税和城建税退税的情况,计提后,缴纳完又退回,这个分录怎么冲?退回计入相应税费,还是未分配利润里
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢
老师,员工没有建行工资卡,我对公账户是建行,他有邮政银行卡可以给他发工资吗?
老师,数据透视表的单价如何让它不求和?而且按行顺序排放
这个是你们单位多扣除了职工的吗?如果是多扣除了,你得发给职工
为什么贷应交税费呢?需要冲回之前计提的个税么?还有之前缴纳的个税也需要冲回退回的部分么?
因为你缴纳个税借应交税费,个税贷银行存款,退回来再做相反的分录。
个税在应交税费里面合算的。
多扣除了职工的需要的,借应交税费、个税贷应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬工资贷银行存款给人家发下去。