你好; 借管理费用- 垃圾清运费 ;贷银行存款 或者库存现金 4000 ; 营业外收入 1000
甲企业为增值税一般纳税人。2021年6月1日,从A公司购入一批材料,增值税专用发票上注明的价款为100000元,增值税税额为13000元;同时,对方代垫运费1000元、增值税税额90元,已收到对方开具的增值税专用发票。材料验收入库(该企业材料按实际成本进行日常核算),款项尚未支付,7月10日甲企业以银行存款支付购入材料相关款项114090元。按照购买协议规定,可以享受现金折扣的条件为2/10,1/20,N/30(计算现金折扣时不考虑增值税)若是6月16日付款,请做甲公司和A公司两家的账务处理。
对方为我公司进行垃圾清运服务,双方签定每月5000元固定价格,现因对方服务不符合验收标准,双方协定考核扣款1000元。对方开具5000全额发票和4000元收据。我方5000元发票已入成本和应付,现支付4000元应如何进行账务处理最合适?
1、销售微波炉500台,单价每台500元,销售额250000元,开具专票,并约定对方10天内付款可享受不含税价款5%的现金折扣,对方与7日后付款,于是在结算时,给于商场5%的现金折扣。2、8日,从事仓储服务,开具普通发票,注明仓储收入8000元。3、9日,拨付2台微波炉给本单位职工适用,单价每台成本400元,成本利润率10%,未开具发票。4、10日,没收逾期未收回的包装物押金6万元,确认收入但未开发票。5、11日,购进原材料、零部件一批,并取得专票,价款2万,支付运费合计3300元,开具专票。货款未付,运费已付,货物已运达并入库。6、12日,购进冰箱配件一批,货款已付,专票注明金额为100000元,税额为13000元,物资尚未入库。7、13日,从小规模纳税人购进零部件1万元,取得对方开具的电子普通发票,已入库款支付。8、15日,从一般纳税人处购进零部件6万元,取得对方开具的普票,材料已入库款项已付。请核算当月该企业(一般纳税人)应缴纳的增值税税额。
本年1月,甲公司(增值税一般纳税人)委托乙公司(增值税一般纳税人)销售A商品100件,协议价均为每件200元(不含增值税),A商品成本为每件120元,增值税税率为13%。甲公司按不含增值税售价的10%支付乙公司手续费(不含增值税)。本年3月,乙公司按每件200元(不含增值税)的价格出售给顾客后,向甲公司开具代销清单。甲公司收到乙公司开来的代销清单时开具给乙公司代销货物的增值税专用发票,发票上注明价款20000元、增值税额2600元,乙公司取得的增值税专用发票本年3月符合抵扣规定;同时甲公司支付给乙公司手续费,收到乙公司开具手续费的增值税专用发票,发票上注明手续费2000元、增值税额120元,甲公司取得的增值税专用发票本年3月符合抵扣规定。但双方尚末结算相关款项。本年5月双方结清相关款项。【工作要求】(1)对收取手续费方式下委托方甲公司上述业务进行账务处理。(2)对收取手续费方式下受托方乙公司上述业务进行账务处理。
双喜公司是一家从事装修服务的公司,适用的增值税税率为9%。12月1日,双喜公司与甲公司签订一项为期3个月的装修合同,装修价款为100万元,增值税税额为9万元,双方约定每月月末按完工进度支付价款。双喜公司预计合同成本为60万元。当年12月31日,经专业测量,双喜公司确定该项装修服务的完工进度为30%;甲公司按约定支付价款。双喜公司已累计为该合同发生成本(装修人员薪酬)18万元,估计还将发生成本42万元。次年1月31日,经专业测量,双喜公司确定该项装修服务的完工进度为80%;甲公司按约定支付价款。双喜公司已累计为该合同发生成本(装修人员薪酬)48万元,估计还将发生成本12万元。次年2月28日,装修完工,甲公司验收合格,按完工进度支付价款同时支付对应的增值税款,双喜公司已累计为该合同发生成本(装修人员薪酬)60万元。假定该业务属于福喜公司的主营业务;该装修服务构成单项约务、并属于在某一时间段内履行的履约义务;双喜公司按照实际测量的完工进度确定履约进度。请完成双喜公司当年12月、次年1月、次年2月实际发生成本,确认收入、结转成本的会计处理
请问老师管理费用-职工薪酬和应付职工薪酬科目之间有什么勾稽关系吗?
老师,帮忙看看这两张票可以抵扣进账吗
@董孝斌老师,@郭老师我们要贷款,中介说开票收入比较低,让调整报表,假设我们是1000万,结果他们让调整到6000万左右,还有纳税申报表也需要调整,我想问下这个我能调整么?有什么风险?
老师,我们领导想买一个单位,那个单位我们会接着他的账务往后做,他们的账上有未分配利润是13万多,这个是不是还得我们给他交税呢?
我公司去年与A公司签订了委托加工合同购买水杯,去年5月卖了20只水杯出去,但是A公司还没开发票过来,就做了暂估入库,开了销售发票出来。今年A公司才说他开不出13个点的增值税发票。与A公司解除协议退还预付款,与该老板的另一家公司B公司重新签了委托加工合同。我想问那笔暂估入库的会计凭证还需要处理吗?现在会计凭证要登记哪些?谢谢!
请问老师,出口的发票(要退税的),可以不开规格型号吗?报关单上有,发票上不开可以吗?会有什么影响?
我们租了一个养殖小区20年(牛场),可以使用该养殖小区的土地使用权及该地的所有建筑物、设备及配套设施。这部分我做了使用权资产。想请教的的是,后续我们把牛场改造成猪场,购买的设备,进固定资产。后续的改造费用如土建,人工费用,材料费。是进在建工程竣工结转后进长期待摊。还是这部分的费用(不可拆卸部分)可以进使用权资产。
老师,老板的一个公司像老板的另一个公司投资20万,怎么做账哟?
老师,我付了一笔工程款,对方不给开发票,我这个怎么处理啊
月初预付1000元买原材料,月末原材料先到发票在货物寄出20日后才能到,应该怎么记账