同学你好 后期开票在未开票数据处写负数 开票数据填写正数 对于当时增值税销售额没有影响的
老师好,请问一下,我们去年年底有未开票收入,填写增值税销项税时,当时填在了未开具发票那一栏,现在我们开了发票,然后要在未开票收入那里这个负数冲掉之前的数吗?
老师你好,请问汇算清缴有未开票收入可以再入账填到营业收入里面吗?还是只能在当年当季度预缴的时候填
您好老师,这么个事,6月因为留抵退回被查账,没有办法被动报的未开票收入,现在是7月份我想在未开票收入里面做抵减,问题1如何申报,问题2还有这次月立马抵减会不会出预警,问题3这个未开票收入必须是在当年抵减回来吗?求解谢谢老师
您好老师,一般纳税人户之前有留抵税务让退税,后来来查账没有办法了,次月申报了未开票收入,想着以后用未开票收入定后期增值税,问题来了, 1至22.12.31以后就可以留有留抵了是不是 2未开票收入税款最好是抵扣当年的吗?还是说跨年也可以, 3后期如何把未开票收入对应的税款低回来? 求解谢谢老师
您好老师,之前申报过未开票收入,现在里面有开票了,可以在里面抵减吗?还是说当年的未开票收入在当年开票,否则容易出现预警,求解谢谢老师
请问24年暂估了40万成本,贷的其他应付款暂估,现在还没有票进来,已经所得税调增缴纳了,怎么做会计分录呢,我要把其他应付款暂估40万数据销掉
老师你好,我是调整的21年的企业所得税,需要交税,和滞纳金,分录要怎么写
老师,请问信用卡可以取现金吗?
请问老师前两年的审计报告已经出了,然后现在才发现期初数错了那我现在要怎么改呢?这个可以改吗?
老师好,我们是一家投资公司,现在投资了一个光伏发电安装项目,其分包出去的工程、还有为该项目购入的电缆、材料该如何进行账务处理呢?(我们用的是小企业会计准则)
老师,税务局说我们房产税有个计税依据为0,要求删了,这个怎么操作呢,能给一个具体操作流程啊
请问:当月开票,当月红冲,还要做账吗
老师,我们给村上补助的污染补偿费相当于,然后钱是转给财政局。可是没有收到财政票据。企业所得税需要调增吗
老师,在一家公司做兼职会计,以劳务报酬申报个税,需要代开发票吗
老师,接到税务稽查局电话说公司被立案了,只说了上游企业虚开发票,但我们跟上游企业的业务是真实的,立案会怎么样啊
今年未开票收入,可以以后次年开发票抵减吗?还是说最好当年对当年,我担心出现预警
是的 最好是当年 跨年和税管沟通一下
我今年未开票7万数额,收入相当于50万,在7月份申报的,现在一次性全部在一个月申报回来,还是分次至年底前分摊申报抵减,还是说还有更好的办法,求解谢谢老师
7万税额,50万收入
你只要开具的不是专票,如果是小规模,没有超500万元是不交增值税的 如果是一般纳税人 收入什么时间申报都没有关系的 可以一次性填写的 你作为未开票收入已经申报了纳税了 填写到开票收入也不影响税额的
我现在是一般纳税人户,老师,怎么弄好,担心出现预警
没有那么严重 不会出现预警 你未开票已经报税了
我今年7月份申报的未开票,后期我开票了,可以8.9.10月抵减,也可以次年抵减是不是?
今年7月份申报的未开票,后期我开票了,可以8.9.10月抵减,也可以次年抵减 原则上今年抵减 如果今年递减不完,准备说明材料,税务局可能会问你