购销合同按照买卖合同万分之三,技术合同技术合同万分之三。小规模或者是小型微利企业可以减。

我们的税种信息里面有购销合同的印花税,但我们是全部做设计服务的,那我不用交这个购销合同的印花税对吧,应该交技术合同(服务)的印花税对吗?但没有核技术合同,现在就不用交这个购销是么?
老师,关于2022年高薪技术企业,相关政策您有比较全面的吗?入职一家高薪技术企业,没有从事过此行业,也没有老会计带,自己搜了些相关的,老师有比较全面的文件,需要注意的吗 1、优惠政策有15%企业所得税优惠,和两免三减半,不可以同时适用是吗?如何选择,分别有什么条件?什么情况下,选择哪个更优惠? 2、高薪技术企业什么情况下可以申请退税?
高新技术企业 有购销合同 还有技术合同 ,这种情况的印花税计税基础是什么?征收比例是多少
老师好,这个季度的销售额是4000元,是不是要交这个钱的印花税呢?看见应申报情况里,印花税只有技术合同和营业账簿的,还用新增吗? 谢谢
老师好,这个季度的销售额是4000元,是不是要交这个钱的印花税呢?看见应申报情况里,印花税只有技术合同和营业账簿的,还用新增吗? 谢谢
老师您好!请问一下,员工在2月上班19天,应出勤20天,春节有上班3天,那这三天要给加班费吗,劳动法怎样约定呢
老师 2024年4月 有一张运输发票税务系统发现异常 让进项税转出 需要转出的增值税是25000元 因为增值税申报表要从2024年4月开始更正 我更正到2025年7月 原有的留底不够冲减这个进行税额 需要缴纳18000元 但是更正到2025年7月我没有缴纳这部分增值税 我一直更正到2026年2月增值税申报表,帐上有部分留底 可以冲减部分的增值税10000元,剩下的8000元直接用银行存款缴纳了 现在税务局说这张发票又没异常了 可以更正过来了 那我2026年的增值税申报表的10000元和8000元怎么填 才能作为留底
老师,混疑土运输费计入哪个会计科目?
老师,开业的时候进了比较多的货,都是老板自采的。当时是直接就挂自采的。这些自采很多都没有进货单。或者公司名是E公司,F公司G公司。 这些自采的大部分没有发票,现在这些自采缺票的,管理者想都从A公司开。 这样是不可取的是吗?我告诉不能这么开了,他们执意要。这会我怎么办才好。
双随机稽查自查报告,商贸类型企业主要从哪些方面着手妥善些
老师,一般纳税人给购买方开票30000元,应收多少税点合适
老师,泵送费计入哪个会计科目的二级明细?
老师好,企业所得税申报表中的已计入成本费用的职工薪酬和 实际支付给职工的应付职工薪酬,这俩数一致吗正常来讲?
原公司股东3人出资100万买的机器,现有另一个人想入股公司,已原机器6折入股,问这钱怎么入账。入账后这笔钱其他股东能分吗
老师你好,个体工商户所得税汇算清缴在哪里做,有流程吗
小规模或者是小型微利企业可以减半。
计算依据是什么?怎么计算的,能举个例子吗
你好看合同金额合同金额乘以万分之三减半
销售合同的含税金额加上购货合同的含税金额加上技术合同的含税金额之和 再乘以万分之三减半吗
对的,是的,看你的合同金额,合同签订的是含税的,还有税额按照不含税的来,如果按照不含税的签订的,按照不含税的来,如果只有一个含税的金额,按照含税得来。
是否可以理解为,用当月销项发票总额加上进项发票总额 乘以比例 得出应交的印花税
可以的,可以这么理解。