购销合同按照买卖合同万分之三,技术合同技术合同万分之三。小规模或者是小型微利企业可以减。
我们的税种信息里面有购销合同的印花税,但我们是全部做设计服务的,那我不用交这个购销合同的印花税对吧,应该交技术合同(服务)的印花税对吗?但没有核技术合同,现在就不用交这个购销是么?
高新技术企业 有购销合同 还有技术合同 ,这种情况的印花税计税基础是什么?征收比例是多少
老师好,这个季度的销售额是4000元,是不是要交这个钱的印花税呢?看见应申报情况里,印花税只有技术合同和营业账簿的,还用新增吗? 谢谢
老师好,这个季度的销售额是4000元,是不是要交这个钱的印花税呢?看见应申报情况里,印花税只有技术合同和营业账簿的,还用新增吗? 谢谢
请问老师,这种情况要怎么办 上个月我们有家没有经营没有收入的公司 税管员让随便交点印花税 于是我们填了14万的技术合同交印花税 交了21元 但是确实是没有收入的 这家公司 可以只做技术合同印花税的会计分录 不做技术合同的这个收入吗
员工拿来一张付款截图来报销,这样做账对吗? 1、 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 2、 借:其他应付款 贷:银行存款 3、 借:管理费用-企业所得税税前不能扣除 借:管理费用-办公费
如果企业在2022年至2024年企业所得税汇算清缴未把当年的白条调增,如果现在把之前年度入账的白条发票取回,可以吗
老师,现在的数电票有复核人吗?
税务预警说是2024年有进项税额未转出,那我现在去做进项税额转出是要去修改2024年的增值税申报表吗?还是说我可以在2025年申报转出啊 ?
如果现在23年的一些发票员工也没交过来也不知道是什么费用,没法入账,23年也没入费用,24年交过来报销一部分,24年银行付款报销的我做什么分录呢
劳务公司和a公司有合作,劳务公司招人并安排人干活,a公司把劳务公司招的人的工资和劳务费统一发给劳务公司,就这个业务,问题一:劳务公司是不是需要给a公司开具人力资源服务——劳务派遣服务发票 问题二:如果是开人力资源服务——劳务派遣服务发票,不选择差额纳税,只开具一张普通的电子普票可以吗
老师,我方(建筑企业项目部)于今早六点多接到甲方领导电话告之,我方(项目部已经全部撤离)私刻公章,甲方领导说是由其它施工单位在我方项目部房间翻出来的公章,说他们甲方已经报警(因平时与这位来电话的甲方领导关系处得还好,所以先私下通知我方)要我方想好应对政策,请问现在有什么好的应对方法吗?
老师你好,个体工商户的会计准则是用什么准则,是用个体工商户的会计制度吗
注册资本实缴验资 怎么操作?
老师,汇算清缴中不征税收入的表,5040,如果补贴资金是2024年入的其他收益,资金是2025年到的,那这个表怎么填
小规模或者是小型微利企业可以减半。
计算依据是什么?怎么计算的,能举个例子吗
你好看合同金额合同金额乘以万分之三减半
销售合同的含税金额加上购货合同的含税金额加上技术合同的含税金额之和 再乘以万分之三减半吗
对的,是的,看你的合同金额,合同签订的是含税的,还有税额按照不含税的来,如果按照不含税的签订的,按照不含税的来,如果只有一个含税的金额,按照含税得来。
是否可以理解为,用当月销项发票总额加上进项发票总额 乘以比例 得出应交的印花税
可以的,可以这么理解。