可以的,可以这么做。
老师,四月份给客户开的发票,现在还可以作废吗?
老师,账面上其他应付款-法人和其他应收款-法人可以对冲吗?
这道题中的营业外支出0.352怎么计算出来的啊?
公司采购一台机器人6.8万作为项目备用机,这个 进项可以正常抵扣的了?机器在自己公司入账固定资产?每月折旧?
比如我A产品进价600,B产品进价400,然后AB两样组合一起卖售价为4000,开票时,AB两样产品各自占的金额是多少呀
25题问的是应计提的存货叠加准备,为啥不是D而是-2呢?@朴老师
有几个问题老师,我们是小规模企业,1.去年个人给我们公户打款,今年五月让我们给他开发票,发给我一个公司的的开票信息,能开吗?2.我们做赛事课程服务的,开票类目开现代服务*赛事服务可以吗?,3.还有我们老板说让我们部分没开的预收款做无票收入了怎么做呢?会计分录怎么做?
一般纳税人上个月开票发现问题,这个月要红冲,影响5月报税吗?
收到的农产品免税发票,应该怎么做账?
老师您好固定资产原值480万21年1月购入、算月折旧额和年折旧额怎么算呢
要是差额简易计征的话 开票还免税吗
你好不免税的税率5%。
就是说要是全额开票3%的征收率是免税的 要是差额税率5%就不免税了呗
你好是的,是这么做的。
好的谢谢
不用客气,过得愉快。
一般纳税人 劳务派遣的全额开票税率是6%呗
对的,是的,是这么做的。
要是一般纳税人差额简易计征 工资等开普票差额开专票是吗税率5%
你好是的,是这么做的。
那咱们开出的专票销项还能用收到的进项专票抵扣不
一般计税的可以,差额计税的不可以。
一般纳税人选择差额计征开出专票 我在收到进项专票不能抵扣了 我就是按专票开出多少的增值税额交增值税呗
对的,是的,是这么做的
好的谢谢
不用客气,工作愉快。