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老师请问,固定资产在6月记,借固定资产,贷应付账款,摘要写的暂估固定资产,8月固定资产实际入账,需要去冲暂估吗?分录怎么做呢?

2022-09-30 12:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-30 12:28

需要的借应付账款贷固定资产,借固定资产贷应付账款 中间没有差额的折扣就不需要调整了。

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快账用户4760 追问 2022-09-30 12:35

就是把原先的暂估冲掉,再重新记一笔新增固定资产是吗?该固定资产也没有入库单,为什么可以暂估入账呢?

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齐红老师 解答 2022-09-30 12:36

对的,是的,没有说只有入库的才能,但锅就像你没有发票的费用,当月发生的,当月可以做暂估的。

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需要的借应付账款贷固定资产,借固定资产贷应付账款 中间没有差额的折扣就不需要调整了。
2022-09-30
借固定资产 货应付账款暂估
2022-05-25
你好!冲减固定资产的应付暂估就可以。如果对固定资产暂估金额没有差额的话,
2020-04-20
你好 先按暂估来做账 。 到时取得发票冲暂估金额 。 如有差异的话 按你们差额调整以后月份的折旧额
2020-04-20
就是你暂估的时候还有未支付的工程款,并且只有这部分还没有发票是吧
2024-03-28
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